×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195

    Основное средство и переход на УСН 15%.

    Здравствуйте! Не знаю, как быть. Перешли на УСН 15%, от налога на имущество избавились, а что делать с недоамортизированным имуществом? У нас подвал, сдаем под офисы. Срок полезного использования выше 15 -20лет. Как учитывать-то? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Анна201 Посмотреть сообщение
    Перешли на УСН 15%, от налога на имущество избавились
    А кто Вам сказал, что избавились? Вашего имущества нет в регионаьном перечне недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости?

    Цитата Сообщение от Анна201 Посмотреть сообщение
    а что делать с недоамортизированным имуществом?
    Вопрос непонятен. Причем тут недоамортизированность имущества? Оно как было, так и остается. И амортизацию в бухучете никто не отменял.

  3. #3
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195
    Занавес. Хотела заполнить декларацию за 1 кв 2016, а она никак. 1-Сники сказали: "Нет у Вас теперь этого налога". Я и успокоилась. А теперь получается надо бегать искать кадастровый номер и т.д. Вот директор обрадуется. Там платежи будет сотнями. У нас ЦАО.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да не кадастровый номер надо искать в первую очередь, а перечень по Московской области (или у Вас помещение в Москве? Значит московский перечень). Там по адресу можно найти. Если в перечне нет помещения, то нет и налога на имущество

  5. #5
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195
    Вы подбодрили, спасибо! Как пройдет, напишу.

  6. #6
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195
    Нет нас в перечне, спасибо! Уже и забыла, зачем писала, в свете последних сообщений все померкло

  7. #7
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195
    Так значит ОС не трогать? Как есть так и есть. В балансе отражается и все. Не надо никакого возврата НДС делать и т.д., Приобретено оно еще в 2003году, уже и базы нет той, ни доков НДС-ных где я это возьму???

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ОС как было ОС в бухучете, так и остается. Если в налоговом учете оно не было полностью самортизировано, то значит включать в расходы по правилам пункта 3 ст.346.15
    Доказать, что надо возмещать НДС налоговая наверняка не сможет при такой давности

  9. #9
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195
    Спасибо!

  10. #10
    Клерк Аватар для Анна201
    Регистрация
    12.10.2012
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    195
    Нашла все, кроме технических моментов. Как это сделать в 1С 8.2? Каким документом? Пока что у меня в Регламентных операциях амортизации стоят суммы - 2207, а надо чтобы были 4120. Где править, что менять? Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)