В 4 квартале 2016 две организации перечисляли друг другу денежные средства по договорам поставок. По этим договорам отгружали товары тоже. Но суммы оплат были больше. Это сделано в целях повышения оборотов по счетам для выдерживания условий кредитования.
31.12.16 произведен взаимозачет авансов.
Как произвести вычет по НДС с зачтенных авансов, по какой строке декларации их отразить? Что скажут налоговые органы?



