×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС при взаимозачете авансов

    В 4 квартале 2016 две организации перечисляли друг другу денежные средства по договорам поставок. По этим договорам отгружали товары тоже. Но суммы оплат были больше. Это сделано в целях повышения оборотов по счетам для выдерживания условий кредитования.
    31.12.16 произведен взаимозачет авансов.
    Как произвести вычет по НДС с зачтенных авансов, по какой строке декларации их отразить? Что скажут налоговые органы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Ничего не скажут. Все в обычном порядке.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    т.е. все засовываем в 170 строку?

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как произвести вычет по НДС с зачтенных авансов
    точно так же как с отгруженных и возвернутых.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    и 1С и КЭ ругаются, что сумма по строке 170 превышает 010

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в 170 строку?
    В 120.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)