Коллеги, помогите, подскажите порядок действий в следующей ситуации
1. В 3 кв 2016 года принят платеж и выставлена авансовая счет фактура на контрагента с названием ООО "Ромашка" и ИНН 1111111111
2. В 4 кв совершена отгрузка для ООО "Ромашка" с ИНН 1111111111
НО реально ООО "Ромашка" имеет ИНН 2222222222..... Просто сначала был неверно разнесен платеж, а потом неправильно сделана реализация. При этом для ООО "Ромашка" сделали правильную УПД, с верными реквизитами, т.е. бухгалтерия ООО "Ромашка" ИНН 2222222222 спокойно приняла к учету у себя нашу упд и взяла к вычету НДС.
Как мне быть? Сдавать уточненку за 3 квартал 2016 и за 4 квартал 2016 с новыми реквизитами покупателя?
Ошибку нашла сама, требование ждать не хочу....((((
Спасибо!


