Добрый день! ситуация такая: в следствие определенных причин пришлось вносить исправлять 2015 год в отдельной базе 1С (не основной), на основании данных которой и была составлена декларация по налогу на прибыль. Бухгалтерская же отчетность была сделана и сдана по первоначальным данным. Теперь мне нужно как то занести возникшую разницу в основную базу.
Но вот что то я затрудняюсь какие проводки мне сделать...Коллеги помогите пожалуйста по проводкам. как я понимаю задействоваться будут 91.02, 99.01.1, 97.21.
Прилагаю две ОСВ - первоначальную (такие проводки в основной базе сейчас и туда нужно сделать исправления текущим годом) и исправленную (из базы где все ошибки были поправлены и где убыток больше)первоначальная оборотка до исправления в тестовой базе 2015.pdfверная оборотка из тестовой базы 2015.pdf