×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк Аватар для IrinaIV
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    116

    Авансы полученные и книги покупок, продаж

    Если я не ошибаюсь, то при полученных авансах НДС отражается в кн.продаж, а когда происходит зачет, то в книге покупок (Пост. 914)
    Мы работаем на R3, так там так настроили, что весь НДС сворачивается в книге продаж, наши программисты толком объяснить не могут, но говорят, что есть 4 метода и один из них такой. Может кто-то что-то слышал про это?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Никаких методов не прописано в нк.
    Аванс получили - книга продаж
    закрыли акт - книга покупок - зачет аванса
    и в книге продаж - вписали сф.

  3. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    наши программисты толком объяснить не могут, но говорят, что есть 4 метода и один из них такой
    Задайте вопрос где взяли информацию ...

    Метод, ИМХО, только один ....

  4. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    наши программисты толком объяснить не могут, но говорят, что есть 4 метода и один из них такой.
    На мой взгляд их это отмазки...
    Интересно, а какие же еще 2 метода?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Узнаю своих программистов

  6. Клерк Аватар для msv70
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    100
    Мы работаем на R3
    т.е. имеется в виду SAP R/3? если да, то ваши программисты врут безбожно!
    у нас в этой программе книги покуопк и продаж очень хорошо прописаны и ничего не сворачивается!
    --------------------------------------------------
    с уважением

  7. Аноним1
    Гость
    А можно подробнее? Поступил аванс - что пишем в книге продаж?
    Произошла реализация - какую запись делаем и где?

  8. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Аноним1,
    а все еще рависит от метода начисления ...

  9. Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    А можно подробнее? Поступил аванс - что пишем в книге продаж?
    Произошла реализация - какую запись делаем и где?
    1. Поступил аванс Д51 К 62,2
    2. Выставляем счет-фактуру на аванс в одном экземпляре Д76,ав К68,2
    3. Делаем запись в книге продаж: дата и номер счет-фактуры на аванс, покупатель, инн, кпп, дата получения аванса (совпадает с датой с\ф), сумма аванса с ндс, стоимость продаж без ндс - прочерк, сумма ндс.
    4. Зачтен ранее полученный аванс Д62,2 К 62,1
    5. Делаем запись в книге покупок: дата и номер счет-фактуры на аванс, далее все тот же, дата оплаты - дата зачета.

  10. Клерк Аватар для IrinaIV
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    116
    msv70 а как же код НДС, который один для авансов полученных (А1,А6), книги ведь настроены на коды НДС (если я не ошибаюсь, ну один из критериев), как книга покупок с 68 выборку делает в таком случае? Ведь и при поступлении и при списании авансов присваивается один и тот же код НДС.
    ol007 небольшое уточнение - после п.4. Зачтен ранее полученный аванс Д62.2 К62.1 тоже выписывается счет-фактура, только теперь уже для книги покупок, а уже потом п.5
    Последний раз редактировалось IrinaIV; 24.08.2005 в 21:03.

  11. Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    ol007 небольшое уточнение - после п.4. Зачтен ранее полученный аванс Д62.2 К62.1 тоже выписывается счет-фактура, только теперь уже для книги покупок,
    не согласна и готова спортить с предоставлением доказательств, на аванс выписывается одна единственная с\ф, которая сначала регистрируется в книге продаж, а затем, она же - в книге покупок.

  12. Клерк Аватар для Ксюшка
    Регистрация
    11.07.2005
    Адрес
    Кириши
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от ol007
    не согласна и готова спортить с предоставлением доказательств, на аванс выписывается одна единственная с\ф, которая сначала регистрируется в книге продаж, а затем, она же - в книге покупок.
    Полностью согласна с вами, делаю то же самое. НДС проверяют очень часто помесячно. Никаких вопросов по ведению книг покупок и продаж не было.(Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914
    "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
    (с изменениями от 15 марта 2001 г., 27 июля 2002 г., 16 февраля 2004 г.))

  13. Клерк Аватар для msv70
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    100
    msv70 а как же код НДС, который один для авансов полученных (А1,А6), книги ведь настроены на коды НДС (если я не ошибаюсь, ну один из критериев), как книга покупок с 68 выборку делает в таком случае? Ведь и при поступлении и при списании авансов присваивается один и тот же код НДС.
    как это реализовано в программе сразу не подскажу. давайте спишемся? но в книгах это отражается - точно!
    --------------------------------------------------
    с уважением

  14. Клерк Аватар для IrinaIV
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    116
    Мы одно время тоже выписывали одну сч-ф и для книги продаж и для книги покупок, но после одной из проверок (аудиторских, если не ошибаюсь) кажется рекомендовали выписывать две. У нас тоже камералят каждый месяц и никаких вопросов не задают, может для них это не существенно. В принципе в 914 действительно не сказано, что их нужно две.

  15. Аноним1
    Гость
    Спасибо.
    А зачем запись в книге покупок? в чем здесь логика?

  16. Клерк Аватар для msv70
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    100
    А зачем запись в книге покупок? в чем здесь логика?
    первоначальная запись делается при получении аванса в книгу продаж (д62 к 68), в том периоде, когда произошла отгрузка, НДС с аванса надо вернуть из государства (д68 к62), а д68 - это запись книги покупок
    --------------------------------------------------
    с уважением

  17. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Аноним1
    Спасибо.
    А зачем запись в книге покупок? в чем здесь логика?
    Логика проста! Начисленный к уплате НДС должен быть отражен в книге продаж. НДС принятый к вычету должен быть отражен в книге покупок. С авансами так и происходит: получили - начислили - отразили в книге покупок. Отгрузили - сторнировали - отразили в книге покупок. Не будет записей, сумма по декларации не пойдет с книгами - ай-я-яй

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)