×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    706

    Корректировочные сч/ф за периоды с НДС в период после перехода на УСН

    Предприятие с 2016 года находится на УСН- доходы.
    За август 2016 года пришли корректирововные с/ф от замечательной телефонной компании Ростелеком.
    Корректируют одну за 2014 год, вторую за 2015 год.
    А как мне их вводить? Они уменьшили НДС за период 2014 года на 17,64. За период 2015 года на 19,62.
    А фирма то уже на упрощенке.
    Как мне их вводить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Точно такая же ситуация. С 2017 года на УСН, пришли корр. СЧФК на умееьшение. Думаю, что надо будет сдать НДС за 1 кв.2017(хотя мы уже на упрощенке) доплать ндс. Ведь в книге продаж эти счфк будут с кодом 18

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    706
    Да я тоже в замешательстве. Думала насчет подачи декларации, в и-нете ничего не могу найти. Эта сч/ф у меня еще и августом. Я ж ее в течение 3 лет могу провести или это для корректировочных сч/ф не действует?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Сегодня на работе разговаривала, многие со мной согласны, что надо сдавать декларацию( ну у меня за 1кв 17). Т.к. у нас получается, что эти копейки восстанавливаем(код 18) за счет 91 счета (у меня кстати программа автоматом не делает-придется вручную), а контрагент возмещает. Что касается 3х лет, думаю, что да- п10 ст 172 НК РФ. Но еще буду искать и в налоговую наберу. Если что-то появится-сообщу. Ну а если Вы что-то "умное" найдете-сообщите😀

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)