×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    документы за прошлые периоды

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опоздавшие документы за 2016г (транспортные услуги, телефон, реклама и т.д), чтобы не подавать уточненку по НДС. Иначе будет к возмещению.
    Варианты:
    1. Провести сами услуги 31.12.2016г, а счет-фактуру зарегистрировать январем 2017г.
    2. Провести этим годом и счет-фактуру регистрировать этим годом.
    В первом варианте смущает сальдо на сч.19
    Во втором то, что услуги относятся к расходам 2016г и по идее он не ещё не закрыт.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В первом варианте смущает сальдо на сч.19
    нормальное явление..пункт 1 самый правильный

  3. #3
    Ташик777 Ташик777 вне форума
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1. Провести сами услуги 31.12.2016г, а счет-фактуру зарегистрировать январем 2017г
    так то да........... но слышала мнение, что услуги должны быть приходованы в том периоде в котором оказаны.... и даром что прибыль годовая - типа есть авансы. но у вас завышение НО базы, так что думаю можно
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В первом варианте смущает сальдо на сч.19
    не должно - имеете право
    С уважением, Наталия

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)