Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опоздавшие документы за 2016г (транспортные услуги, телефон, реклама и т.д), чтобы не подавать уточненку по НДС. Иначе будет к возмещению.
Варианты:
1. Провести сами услуги 31.12.2016г, а счет-фактуру зарегистрировать январем 2017г.
2. Провести этим годом и счет-фактуру регистрировать этим годом.
В первом варианте смущает сальдо на сч.19
Во втором то, что услуги относятся к расходам 2016г и по идее он не ещё не закрыт.




так то да........... но слышала мнение, что услуги должны быть приходованы в том периоде в котором оказаны.... и даром что прибыль годовая - типа есть авансы. но у вас завышение НО базы, так что думаю можно