Добрый день. такая ситуация. мы усн, подписали договор с клиентом с ндс и выставили сч/ф в 4 кв. в начале января сделали корректировочные сч/ф на ту же сумму реализации (но без ндс). вопрос - надо ли допник к договору с ценой без ндс и надо ли было сдавать декларацию, учитывая что мы усн и к уплате 0 с учетом корректировочных с/ф)) не кидайте тапками за глупый вопрос). суть в том, что все эти действия мы будем проводить только сейчас и хотелось бы обойтись без корректировок. как вариант - чтобы клиент просто убрал эти вычеты...нам-то так удобнее, чтобы не сдавать сейчас ндс за 4 кв.

