Добрый день, коллеги
У меня ситуация: обнаружили ошибку в 1 кв. 2016 г, неверно завели с/ф.
можно ли не сдавать уточненку по НДС, если допущенная ошибка привела не к занижению налога, а к переплате??
вроде в 81 ст НК это разрешено. а на просторах инета пишут разное..
зы :уточненку подавать не хочется, с уменьшением налога, это неизбежная проверка от ИФНС



