×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101

    Большая доля вычетов по НДС из за авансов уплаченных в предыдущих периодах.

    Добрый день, получили уведомление в ИФНС из за большой доли вычетов. Предлагается либо комиссия либо подать уточненку.
    Не хочется ни того ни другого. Пояснения написала. Прочитайте пжта так им пойдет [I][I]"В ответ на уведомление, исх. № _____________(исп. _______.) высокий показатель удельного веса налоговых вычетов, заявленный ООО «_______________» за IV квартал 2016 года, в сумме исчисленного налога на добавленную стоимость по налогооблагаемым объектам обуславливается следующими факторами:
    Основной вид деятельности предприятия- оптовая торговля машинами, оборудованием и запчастями к ним. В соответствии с условиями заключенных договоров осуществляется 100 % оплата и частичная оплата в счет предстоящих поставок. Специфика деятельности такова, что большая часть реализуемого товара изготавливается с учетом различных характеристик и особенностей, поэтому из-за больших сроков изготовления, увеличиваются сроки поставки товара и реализация переходит на другие налоговые периоды с момента предоплаты Покупателем. За период IV квартал 2016 года были реализованы товары, за которые Покупатели произвели предоплату во II-III кв. 2016 г. Сумма переходящих авансов составила 1 924 221,80 руб. С полученных предоплат был исчислен и уплачен НДС в II-III кв. 2016 г. на сумму 293 525, 36 руб. Товар был приобретен и отгружен в IV квартале 2016 года, что повлекло большую долю вычетов, которая сформировалась из «Входной НДС» по приобретенным товарам (стр. 120, 150 Налоговой декларации по НДС) и cумм налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) (стр. 170 Налоговой декларации по НДС)
    Стоит добавить, что доля добавленной стоимости в общей структуре затрат компании ничтожно мала по сравнению со стоимостью приобретаемых товарно-материальных ценностей. В целях обеспечения конкурентоспособности реализуемых товаров, удельный вес торговой наценки определяется (при условии необходимости обеспечения покрытия накладных расходов) на максимально низком уровне, а доход компании, позволяющий обеспечивать ее деятельность с определенной рентабельностью, достигается, прежде всего, за счет больших объемов реализации ТМЦ в абсолютном выражении.
    Кроме того, в налоговых вычетах заявлен НДС по арендным платежам, коммунальным платежам, услугам связи.
    Так же в IV квартале 2016 г. компания реализовывала товары на экспорт в страны ЕАЭС со ставкой НДС 0 % на сумму 238 299.68 руб.

    Вот только туплю, как бы им грамотно объяснить, что декларацию уточненную не будем подавать т.к. у нас вообще НДС к возмещению был и сейчас в начале года тяжелое фин. положение, туго с договорами.
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость

    Информация

    хороший ответ. Я бы меньше написала....

  3. Аноним
    Гость
    поставят плюсик что ответ был и забудут.

  4. Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    хороший ответ. Я бы меньше написала....
    Угу.

    Я пишу " На Ваш № ...от.....:
    декларация сформирована с соответствии с гл. 21 НК РФ на основании первичных документов".
    Всё.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  5. Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    407
    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    у нас вообще НДС к возмещению был и сейчас в начале года тяжелое фин. положение, туго с договорами.
    Вот это совсем не интересно ФНС. Просто написать, что

    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    Большая доля вычетов по НДС из за авансов уплаченных в предыдущих периодах.
    и действительно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    поставят плюсик что ответ был и забудут.

  6. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Спасибо, хорошо бы чтобы поставят плюсик что ответ был и забудут.... цитирую их уведомление "Инспекция такжесообщает, что вслучае самостоятельног проведения анализа показателей налоговой отчетности, представленной за 4 квартал 2016г., и исключения налоговыхрисков,предусмотренных Концепцией Системы Планирования Выездных Налоговых проверок,утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 30.05.2007 NoММ-3-06/333@ (под исключением налоговых рисковпонимается: снятие убытка, снижение долиналоговых вычетов, увеличение налоговой нагрузки, увеличение заработной платы сотрудников и пр.) путем подачи уточненных налоговых деклараций (подачи письма о повышении заработной платы с приложением копии приказа о таком повышении штатного расписанияна 01.01.2015г., на 01.01.2016г.), явка налогоплательщика наз аседание комиссии необязательна"
    И зачем им штатное???? Слать или не надО?

  7. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    Товар был приобретен и отгружен в IV квартале 2016 года, что повлекло большую долю вычетов, которая сформировалась из «Входной НДС» по приобретенным товарам
    я бы про авансы не писала
    по мне - ндс с реализации равен либо больше чем ндс который был уплачен с авансов,
    если только не было возврата аванса
    если у вас много товара на остатке так напишите что вы его продали в 1 кв 2017 г

  8. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Всем привет, спасибо за ваши отзывы. Сегодня пошлю пояснение. Надеюсь все обойдется без вызова на ковер.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)