×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809

    Ошибка в счете-фактуре на аванс.

    Коллеги, подскажите. Готовлю пояснения по НДС, и нашла ошибку. Был выписан счет покупателю, в котором товар с НДС и неисключительные права(без НДС) в одном флаконе. Счет оплатили. При формировании счета-фактуры на аванс НДС с аванса начислен с полной суммы, ее же и поставили к возмещению после реализации. Как исправить такие ошибки - доп. листами или полностью переформировать книги продаж-покупок? НДС к уплате не меняется, т.к. одна и та же сумма и в начисленных авансах, и к вычету. Сложность в том, что уже прошли камералку по льготе, и именно этот лист книги продаж представляли в налоговую.
    С уважением. Елена.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    я считаю доп.листами

  3. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    я бы не стала ничего править

  4. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    да, можно и не править,
    аванс и реализация в одном квартале?

  5. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Да, все прошло в одном квартале. Я тоже решила, что оставлю как есть, занижения налога не произошло, а лишняя уточненка - лишнее внимание.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)