×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Аноним
    Гость

    Учет гарантийного ремонта

    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться в ситуации: ООО на ОСНО, основная деятельность торговля, плюс открыли небольшой автосервис, который в том числе занимается гарантийным ремонтом. Затраты на гарантийный ремонт нам компенсирует производитель без дополнительного вознаграждения, запасные части, используемые при ремонте поставляет. Вопрос заключается вот в чём: когда мы снимаем сломанную деталь у клиента, должна ли я её приходовать : Дт 10.5 Кт 91.1, а по истечение трёх месяцев списывать в Дт 20сч (у нас по сервисному договору с производителем есть условие хранить сломанные детали 3 месяца)? Буду благодарна за любую помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Затраты на гарантийный ремонт нам компенсирует производитель без дополнительного вознаграждения,
    А стоимость ваших работ не содержит в себе вознаграждения?

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А стоимость ваших работ не содержит в себе вознаграждения?
    Нам компенсируется стоимость наших работ, но вопрос не в этом, а в том, надо ли принимать на учет сломанные детали.

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нам компенсируется стоимость наших работ,
    Это и есть ваше вознаграждение.
    надо ли принимать на учет сломанные детали.
    Зачем?

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это и есть ваше вознаграждение.Зачем?
    ну они же хранятся на складе три месяца по условиям договора

  6. Клерк
    Регистрация
    06.08.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    197
    так эти запчасти не вам принадлежат... они принадлежат производителю. так что максимум, что вы можете сделать - это принять их на ответственное хранение на забаланс и при передаче их производителю списать с забаланса...

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от S_Ulyana Посмотреть сообщение
    так эти запчасти не вам принадлежат... они принадлежат производителю. так что максимум, что вы можете сделать - это принять их на ответственное хранение на забаланс и при передаче их производителю списать с забаланса...
    Спасибо за ответ! Мы их будем утилизировать по истечение трех месяцев, есть такой пункт в договоре. Просто это всё происходит первый раз, читаю много, но не всё понятно, в связи с чем задаю глупые вопросы. А в утиль мы их должны передать каким-то документом же? Это надо как-то в учете отражать?

  8. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    про сломанные детали - заменили деталь на линии по гарантии со своего склада(покупали для продажи), сломанная деталь приехала на склад, поставщик возместил стоимость - тоже нужно оприходовать на забалансовый счет? по стоимости покупки? деталь можно отремонтировать - оприходовать на 41 и в прибыли учесть?

  9. Клерк
    Регистрация
    06.08.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    про сломанные детали - заменили деталь на линии по гарантии со своего склада(покупали для продажи), сломанная деталь приехала на склад, поставщик возместил стоимость - тоже нужно оприходовать на забалансовый счет? по стоимости покупки? деталь можно отремонтировать - оприходовать на 41 и в прибыли учесть?
    если вам производитель возместил стоимость детали, то сломанная деталь по умолчанию принадлежит производителю и вы должны ее поставить на баланс и далее на основании распоряжений производителя что-либо с ней сделать: утилизировать, вернуть производителю, продать, отремонтировать и использовать для дальнейших гарантийных ремонтов и т.д.

    Но иногда в договорах на гарантийный ремонт между производителем и сервисом пишут, что сломанная деталь переходит в собственность сервиса, тогда ее конечно надо оприходовать по цене возможной реализации и учесть как доход для налога на прибыль.

  10. Клерк
    Регистрация
    06.08.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! Мы их будем утилизировать по истечение трех месяцев, есть такой пункт в договоре. Просто это всё происходит первый раз, читаю много, но не всё понятно, в связи с чем задаю глупые вопросы. А в утиль мы их должны передать каким-то документом же? Это надо как-то в учете отражать?
    когда будете передавать на утилизацию спишите их с забаланса. Передачу утилизирующей компании оформите актом приема-передачи. Вы же скорее всего не можете их просто в помойку выкинуть...

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от S_Ulyana Посмотреть сообщение
    сломанная деталь по умолчанию принадлежит производителю и вы должны ее поставить на баланс.
    С какого пива? Сломанная деталь - мусор, зачем его ставить на баланс?

  12. Клерк
    Регистрация
    06.08.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С какого пива? Сломанная деталь - мусор, зачем его ставить на баланс?
    прошу прощения не на баланс, а на за баланс. Можете выбрасывать, если у вас есть договоренность с производителем об этом. Но выше писали, что у сервиса есть обязанность хранить их 3 месяца именно поэтому я и пишу, что нужно поставить на забаланс.

    Кроме того далеко не всегда заменянная по гарантии деталь мусор, ее можно починить и снова использовать, можно разобрать и использовать повторно компоненты не сломанные. И в моей практике была масса примеров, когда далеко не все сломанные детали сразу выкидывались и зачастую есть строгая отчетность перед производителем, когда производитель требует передать ему сломанные детали.

  13. Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    Цитата Сообщение от S_Ulyana Посмотреть сообщение
    Но иногда в договорах на гарантийный ремонт между производителем и сервисом пишут, что сломанная деталь переходит в собственность сервиса, тогда ее конечно надо оприходовать по цене возможной реализации и учесть как доход для налога на прибыль.
    Здравствуйте. Почему нужно ставить в доход? Ведь при продаже снова будет доход, и снова платить 20%. Приняв эту деталь организация еще не получила никакого дохода, только расходы на ее хранение((((.

  14. Клерк
    Регистрация
    06.08.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от vaLeka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Почему нужно ставить в доход? Ведь при продаже снова будет доход, и снова платить 20%. Приняв эту деталь организация еще не получила никакого дохода, только расходы на ее хранение((((.
    нужно ставить в доход, так как эти запчасти появились из неоткуда и то только в том случае, если с производителем есть договоренность о том, что они ваша собственность или если вы сами производитель. Но при продаже вы можете учесть их стоимость, по которой поставили на учет в расходах. Это раньше такие детали дважды облагались налогом на прибыль при постановке на учет и при продаже, а с не помню точно с 2014 или 2015 года они облагаются на прибыль в момент оприходования, а при продаже эту стоимость можно учесть в расходах.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)