×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос по счетам-фактурам

    Посоветуйте побьют или нет если счет-фактура выписан на день оплаты за услугу а акт оказания услуг в конце месяца?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Бить не буду, а заставлю переделывать

  3. #3
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Я бы побил....
    С уважением.

  4. #4
    Anqta Anqta вне форума
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    А счет-фактура на аванс?

  5. #5
    reyna reyna вне форума
    Клерк Аватар для reyna
    Регистрация
    29.11.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    347
    Счет-фактуры выписанный на аванс нельзя предъявить к вычету...

  6. #6
    Лу) Лу) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    274
    если НДС по оплате, то вы и должны делать с-ф датой поступления денег на р\с.....
    а акты... лично я делаю по факту все! проплатили - получите с-ф, работы выполнили - примите акт.

  7. #7
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    А счет-фактура на аванс?
    Ага и платильщику ее отдать...
    С уважением.

  8. #8
    Anqta Anqta вне форума
    baby Аватар для Anqta
    Регистрация
    30.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    305
    По слухам знаю, что неукоторые ее отдают, поэтому и написала как вариант. Может в случае Аноним, это и есть "некоторые".

  9. #9
    Зайка Зайка вне форума
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    Цитата Сообщение от Лу)
    если НДС по оплате, то вы и должны делать с-ф датой поступления денег на р\с.....
    Неправильно!!! Читайте НК, когда надо выставить/сделать счет-фактуру. Если НДС у меня по оплате, это моего покупателя не касается - датой оплаты будет лишь запись в моей книге продаж - т.е. отнесение НДС к уплате в бюджет.

  10. #10
    Bass Bass вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    177
    Читаем ст. 168 НК РФ
    При реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
    Ст. 169 НК РФ
    Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.

    И зачем тогда покупателю с/ф на аванс???
    Принять к вычету он её не может, т.к. аванс это не реализация!!!!

    Лу), Прикольно вы делаете!!!! А проверка у вас была?????
    Последний раз редактировалось Bass; 24.08.2005 в 16:42.
    Если не сходится баланс - ищи ошибку,
    Если сошелся - то две.

  11. #11
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    проплатили - получите с-ф, работы выполнили - примите акт.
    неверно. см. пост 3.
    С уважением.

  12. #12
    ol007 ol007 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    Разговор ниочем получается. Попробую резюмировать.
    Желательно, конечно, так практически все и делают, датировать акт и счет-фактуру одним числом (по поводу 5-дневного срока понимаю так, что предоставлять надо в течение этого времени, а не датировать). Как только получаете оплату (если НДС "по оплате") регистрируете эту ранее выданную с/ф в книге продаж.
    По поводу авансов.
    При получении аванса выписываете с\ф в единственном экземпляре для себя и регистрируете в книге продаж, дата с\ф должна соответствовать дате получения аванса. После зачета аванса (в момент реализации) эту же с\ф регистрируете в книге продаж. Вот и все.
    И не надо усложнять жизнь ни себе ни другим. Чем проще - акт и с\ф от одной даты?

  13. #13
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    если НДС по оплате, то вы и должны делать с-ф датой поступления денег на р\с.....
    приплыли! Самое смешное, что некоторые бухгалтера действительно в этом уверены. я в таком случае делаю распечатки из инструкций

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)