Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как при импорте провести Таможенный НДС в сч.ф. полученный, после изменения, чтобы в графу 9 попадал имп. поставщик , а по расчетам с таможней произошел зачет! Проблем не было когда таможня в гр. 9 стояла...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как при импорте провести Таможенный НДС в сч.ф. полученный, после изменения, чтобы в графу 9 попадал имп. поставщик , а по расчетам с таможней произошел зачет! Проблем не было когда таможня в гр. 9 стояла...
В гугле забанили?
http://buh.ru/articles/documents/13891/#briefly_20598
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Все подробно описано, но это до изменений....Мне нужно с изменениями, на сегодня, когда в графе 9 пишется импортный поставщик!
Не могу понять как заполнять сч.ф. полученную
Этот вопрос лучше задать в 1С.
Ща по 7.7 уже мало кто может подсказать. 8ка глушит 7.7
Хотя, я думаю, сделать сч.ф.
Для учета взаиморасчетов с таможенными органами используются счета:
- 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами";
- 19.4 "НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам".
НО!
на 76.5 поставить ПОСТАВЩИКА, а чтоб долг повис на таможене
Дт 76.4 (таможня) Кт 76.5 (поставщик)
Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 15.03.2017 в 12:53.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Вот в 8,3 все прекрасно, в ГТД проставляешь таможню цепляешь приход, и все как нужно! Пытаюсь в 7,7 так сделать не дает! НЕужели ручками
неужели никто не работает по импорту в 7,7 , помогите разобраться пожалуйста!
Я тебе в #4преложил как действовать.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)