Добрый день, коллеги! Подскажите, как лучше уточниться по декларации НДС за 3 квартал.
Ошиблись при распределении НДС косвенных расходов за 3 квартал, взяли в зачет НДС больше чем нужно (отразили в разделе 8 декларации). Как подавать корректировку: делать доплист к 8 разделу, в котором аннулировать записи счетов-фактур с излишним НДС и включить записи с верными суммами НДС? или можно прямо в разделе 8 все исправить и отправить с признаком 0?

Ответить с цитированием