Добрый день!
Подскажите, ситуация такая. В дек 16 года контрагенту была отгружена продукция, по согл сторон стоимость ТМЦ была уменьшена, контрагенту были отправлены исправленные документы, но до сих пор не возвращены.
Отчетность по НДС за 4 кв 2016 сдана. В настоящий момент, клиент утверждает, что он ничего не изменил и отразил по первоначальности стоимость ТМЦ и просит внести изменения в нашу отчетность, т.к. он свою отчетность с увеличенной стоимостью.
Подскажите, как мне выйти из данной ситуации, чтобы не сдавать коррек дек по НДС за 2016, можем ли мы внести исправления (корр сч-факт) в 1 кв 17?

Ответить с цитированием