Добрый вечер!
В октябре 2015 года был принят аванс от покупателя, на основании чего был выписан счет-фактура на аванс, передан покупателю. Наш же бухгалтер (по ошибке выбора договора) не привязал данный счет-фактуру на аванс в книгу продаж. В результате чего пошли расхождения, о чем нам сообщала налоговая. Т к покупатель провел всё верно. Предыдущий бухгалтер не смог найти причину, соответственно и не исправил. Отгрузка по данной счет-фактуре прошла в октябре 2016 года. Нашли причину этого расхождения только сейчас при смене бухгалтера. Вопросы от налоговой так и не решены. Как теперь это реально изменить, чтобы не менять и не отправлять все отчеты по НДС итд? И возможно ли это? Может каким-то письмом?
По факту сумма оплачена верна, пусть и спустя год. Менять отчеты все же очень не хочется, т к все корректировки это вечная путаница. Плюс тогда новый отчет за уже 4 квартала 2016 года будет с возмещением, что не выгодно никому.
Прошу помочь в данном вопросе. Спасибо!

Ответить с цитированием
