×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    XO XO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    159

    Вопрос ООО УСН-6% , выручка

    Бухучет ведётся в ИнфоБухгалтере, вручную

    1 Вопрос - как, из оборота по какому счёту формируется Выручка (код 2110 в отчете о прибылях и убытках) ?
    У меня в Выручку почему-то попадает только собственное производство - но мы делаем только полуфабрикат, из которого готовый продукт делает партнёр - возвращает его нам, мы передаём заказчику. Оплата партнёру в Выручку не попадает почему-то
    2 Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    из оборота по какому счёту формируется Выручка (код 2110 в отчете о прибылях и убытках)
    90
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом
    может совпадать, но не должна


    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    готовый продукт делает партнёр
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Оплата партнёру в Выручку не попадает почему-то
    а почему в выручку должна попадать оплата контрагентУ?
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом ?
    Совершенно не факт. Особенно с учетом того, что у вас похоже производство из давальческого сырья. Но вообще-то не очень понятно

    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    но мы делаем только полуфабрикат, из которого готовый продукт делает партнёр - возвращает его нам, мы передаём заказчику.
    Объясните подробнее. И какие проводки в бухучете вы делаете.

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Вопрос - как, из оборота по какому счёту формируется Выручка
    Кредит 90.1
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом ?
    Не правильно. В БУ выручка по начислению, а не оплате (если конечно, вас не потянуло на эксперименты с кассовым методом бух.учета)

    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Оплата партнёру в Выручку не попадает почему-то
    Оплата кому-то вообще никак в выручку попасть не может. Какие проводки у вас?

  5. #5
    XO XO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    159
    Январь, Надежда, saigak - очень признателен за отклики !

    а почему в выручку должна попадать оплата контрагентУ?
    я не совсем правильно выразился - но, оплата услуг партнёра в любом случае должна входить в себестоимость - и соответственно, покрываться оплатой Заказчика - а этого не видно

    Проводки :
    51 - 62 Получаем предоплату от Заказчика
    60 - 51 Оплачиваем услуги Партнёра
    43 - 90.1 Учитываем собственные услуги/себестоимость
    43 - 60 Получили готовую продукцию от Патнёра
    45 - 43, 62 - 45 Отгрузили готовую продукцию Заказчику

    Оплата от Заказчика не попадает на 90 счёт (

    Тут нет передачи полуфабриката партнёру - дело в том, что он "цифровой", оформлением его передачи просто не морочимся.
    Последний раз редактировалось XO; 27.03.2017 в 00:44. Причина: дополнение

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    43 - 90.1 Учитываем собственные услуги/себестоимость
    Не верная проводка
    Отражение выручки: 62/заказчик - 90.1
    Списание себестоимости продукции: 90.2 - 43

    И готовую продукцию от поставщиков не получают
    20 - 10 (70, 69 и прочие расходы на производство)
    20 - 60 - работа подрядчика (парнера)
    43 - 20 - выпуск готовой продукции, которую вы потом и продаете
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Оплата от Заказчика не попадает на 90 счёт
    Оплата и не должна попадать. Оплата - это 51 - 62

    45 счет у вас зачем? Даты отгрузки и датой перехода права собственности не совпадают?

  7. #7
    XO XO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    159
    Даты, как правило, совпадают - но бывают исключения.

    Спасибо ! Сейчас буду разбираться

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)