День добрый, подскажите, будьте добры.
Производился возврат поставщику оформленный через реализацию с нашей стороны. Деньги обратно не возвращались. Просто оставались у поставщика и дальше на них совершались покупки. Вообще с ними работаем по принципу засылаем авансом тысяч сто и помаленьку расходуем.
В 1с теперь у меня это не стыкуется. Висит что они должны нам эти 8 т.р. ( сумма возврата) и мы им 7 т.р. . Как бы это взаимозачесть? По факту за ними эта тысяча и есть, все правильно. В осв оно зачитывается нормально. А вот в баланс рисуется лишнее.

