Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. НДС мы сдаем по-квартально. Начисляем по-оплате. Но последнее время наша выручка приближается к 1 млн. рублей в месяц. Сейчас осталось каких-то 60 тыс. рублей и мы превышаем лимит, и с января месяца придется.....сдавать декларации. Директор всегда находит вход в трудную ситуацию, а мне приходится находить оттуда выход. Если сейчас нам придут деньги, и мы их сразу отправим назад.(Директор обещает письмо от клиента, о том. что деньги перечислены ошибочно) Нужно ли эту сумму включать в базу для исчисления НДС.
Да, мне тоже непонятно, почему не попросить клиента перечислить деньги в сентябре, зачем эти сложности.
Все еще усугубляется тем, что деньги придут за работу, которую мы выполнили и имеется акт приема-передач. Помогите, люди добрые


