Помогите! у меня экспорт впервые!
В 2003 году мы импортировали из США товар, НДС заплатили на таможне, поставили его в зачет.
В августе 2005 часть этого товара экспортировали снова в США.
1. Восстанавливаю зачтенный НДС - надо что-либо писать в книге покупок?
2. В августе сдаю декларацию 0%, заполняю раздел 3? что писать в строке 080 (номер, дата счета-фактуры) ???
3. В августе на сумму продажи делаю сч-фактуру по 0% в рублях по курсу на день ГТД? его надо вносить в книгу продаж?



