×
Страница 126 из 160 ПерваяПервая ... 2676116122123124125126127128129130136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,780 из 4784
  1. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    идет контроль документа, подготовка к печати... и на этом все, возвращает обратно в отчет.
    ну хоть отображает на экране тот печатный вид, который должен быть напечатан?

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Налогоплательщик ЮЛ 4.61
    о как! даже не 1с! Интересно, какого ответа Вы ждали, не называя программу???

    У налогоплательщике ЮЛ надо обычно установить что-то типа драйвера, связанного с печатью двухмерного штрихкода.
    И форум у них есть, попробуйте там ответ поискать или вопрос задать - они отвечают.
    Только вопросы формулируйте нормально.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Бумага есть, принтер печатает другие документы
    из этой же программы? Или вообще из нал/плат. ЮЛ не печатает? То, что печатает документы из ворда или 1С, ничего не значит.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    У налогоплательщике ЮЛ надо обычно установить что-то типа драйвера, связанного с печатью двухмерного штрихкода.
    это всё автоматом сразу устанавливается при установке программы
    и обновляется оптом про обновлении
    Последний раз редактировалось Arhimed0; 23.03.2019 в 17:49.

  5. Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Скажите , пожалуйста , есть какие-то контрольные соотношения По доп взносам.
    Т.е. Примерно : если КБк такой-то, то должен быть заполнен раздел 1.3.1 или 1.3.2
    Я где -то прям видела , но не найду , и не уверена, что этому можно верить.

  6. Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Уважаемые!
    Скажите а как правильно заполнять РСВ по директору-учредителю, который фактически не работает и без зарплаты?
    Признак застрахованного какой ставить? Количество работающих ставить 0?
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  7. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Скажите а как правильно заполнять РСВ по директору-учредителю, который фактически не работает и без зарплаты?
    Признак застрахованного какой ставить? Количество работающих ставить 0?
    НР ставить и лучше количество поставить 1 и Раздел 3 заполнять обязательно.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  8. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    room111, количество застрахованных "0"(если кроме него никого нет), в разделе 3 признак ставлю "2". Вопросов не было.

  9. Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Елена_N,
    Позвонил в ИФНС, сказали, что нужно ставить кол-во застрахованных 0 и признак 1. Т.к. учредитель гражданин РФ и является застрахованным.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  10. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    570
    У меня принимают количество застрахованных 1чел, признак - 1

    В прошлом году уточненки сдавала когда количество ставила - 0.

  11. Клерк Аватар для Vadelma
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Скажите а как правильно заполнять РСВ по директору-учредителю, который фактически не работает и без зарплаты?
    Признак застрахованного какой ставить? Количество работающих ставить 0?
    ВСегда в нулевках ставила количество застрахованных - 1, количество ФЛ, кому начисляются взносы - 0, и в 3 Раздел его запихивала со всеми признаками 1 (ПФР, ОМС, ФСС). Вопросов не было.

    Но в 1 квартале появилась организация, в которой деятельность прекращается, всех в феврале уволили, дир сел за свой счет и в марте зп не было. Поставила за март 1 человека застрахованных лиц с нулевыми начислениями. Прислали сегодня требование о представлении пояснений - оказывается есть такое контрольное соотношение:
    Проверка приложения 2 к Разделу 1 (КС 1.203). Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц за 3 месяц (гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1) > 0 если гр. 5 ст. 010 прил. 2 р. 1 > 0
    Т.е. раз за март стоит 1 застрахованный, начисления быть должны.
    В растерянности...
    Сдать уточненку с 0 застрахованных?
    Вот так:
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Елена_N,
    Позвонил в ИФНС, сказали, что нужно ставить кол-во застрахованных 0 и признак 1. Т.к. учредитель гражданин РФ и является застрахованным.
    Но попахивает бредом (room111, это не вам) - он является застрахованным, поэтому кол-во застрахованных 0.

  12. Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    586
    Vadelma,

    Судя по всему нужно будет ставить в строке 010 приложения 2 (ФСС) "0".
    А в 3-м Разделе признак "2" в строке 180 "Обязат соц. страхования".

    Иного пути я не вижу.

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    Прислали сегодня требование о представлении пояснений - оказывается есть такое контрольное соотношение:
    Требуют. Поясните.

  14. Клерк
    Регистрация
    24.10.2012
    Сообщений
    372
    Сотрудница в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком, надо ее упоминать в 3 разделе декларации, просто с прочерками, поскольку никаких выплат ей не делали? В нашей области прямые выплаты из Соц страха. Или вообще в 3 разделе ее не упоминать?

  15. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Lomik, надо, и не только в 3 разделе, но и в общем количестве застрахованных лиц.

  16. Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    586
    В общем, вчера по одной нулевой фирме (один дир-учредитель) отправил так:
    - в строке 010 приложения 2 (ФСС) во всех графах "0".
    А в 3-м Разделе признак "2" в строке 180 "Обязат соц. страхования".

    Контроль в сбисе прошел. Посмотрим, что там дальше будет. По результатам отпишусь. )))

  17. Клерк
    Регистрация
    24.10.2012
    Сообщений
    372
    Елена_N,

    Спасибо, значит просто покажу ее без каких либо доходов.

  18. Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Подскажите пожалуйста, выплачивалось пособие по уходу за ребенком до сентября 2018 года. На конец года превышение плательщиком расходов на выплату обеспечения было 51000, поставила эту сумму в приложении 1 по строке 120. В 2019 году выплат за счет ФСС естественно не было, но ФСС возместило 51000 в марте 2019 года. В связи с этим вопрос. В приложении 1 ставлю все суммы по строкам 110, 111, 112, 113. В 120 не ставлю ничего. Что то затык. Спасибо

  19. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    На конец года превышение плательщиком расходов на выплату обеспечения было 51000, поставила эту сумму в приложении 1 по строке 120
    нет, это превышение в отчете нигде не показывается
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    но ФСС возместило 51000 в марте 2019 года.
    укажите в стр. 080 в 3-м месяце.

  20. Аноним
    Гость
    Сдавала РСВ через контур, пришло уведомление об уточнении налоговой декларации, типо напишите пояснение или внесите исправление в декларацию. Не поняла, что и где надо исправить. Ошибки такие



    Код ошибки: 0100700000, Текст сообщения об ошибке: Неправильное указание сведений подтверждения даты отправки, ,

    Код ошибки: 0100700001, Текст сообщения об ошибке: Подтверждение даты отправки не соответствует требованиям формата,


    Что делать? разве в декларации мы где то указываем подтверждение даты отправки?

  21. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разве в декларации мы где то указываем подтверждение даты отправки?
    это техническая какая-то ошибка формата даты. Попробуйте у своего оператора ТКС узнать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. Клерк
    Регистрация
    19.02.2016
    Сообщений
    65
    У меня такая же ошибка. Оператор ТКС (астрал) сказал что нужно сдать новый отчет, отправила и получила точно такой же ответ.
    Теперь уже Астрал сказал, что будет разбираться с налоговой, т.к. ошибка именно с их стороны, и говорит массовая. Жду звонка.

  23. Аноним
    Гость
    Позвонила в Контур, сказали, что меняли формат 11.04, я не знаю на что влияет я сдавала 12.04. Сказали что отчет сдан, но если вам нужно именно извещение о вводе, то отправьте еще раз.

  24. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Прошу прощения, если данная проблема уже обсуждалась, по поиску не нашла.
    СО НКО УСН применяет льготный тариф.
    При попытке сдать РСВ с кодом тарифа 10 и кодом в 3 разделе АСБ, как того и советует ИФНС,
    отчет не проходит контроль в налоговой, приходит сообщение об отказе в приеме.
    Почему-то этот контроль тариф АСБ считает кодом 9.
    Звонки в налоговую проблему решить не смогли, прогнали по кругу по разным отделам, никто ничего не знает.
    Может кому-то удалось получить вменяем совет от налоговиков как быть дальше?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  25. Клерк
    Регистрация
    27.03.2009
    Сообщений
    290
    Доброго времени суток уважаемые клерки. Подскажите пожалуйста, наш стоматологический кабинет был на льготном тарифе и платили мы только 20% ПФ и 0,2 нс и пз . Теперь мы должны платить 22%, 5,1%, 2,9%??? И что будет если эти взносы 5,1 и 2,9 вообще с начала года не платились? А ПФ уплачивался 20%??

  26. Клерк
    Регистрация
    18.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    525
    Цитата Сообщение от ЛО Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, если данная проблема уже обсуждалась, по поиску не нашла.
    СО НКО УСН применяет льготный тариф.
    При попытке сдать РСВ с кодом тарифа 10 и кодом в 3 разделе АСБ, как того и советует ИФНС,
    отчет не проходит контроль в налоговой, приходит сообщение об отказе в приеме.
    Почему-то этот контроль тариф АСБ считает кодом 9.
    Звонки в налоговую проблему решить не смогли, прогнали по кругу по разным отделам, никто ничего не знает.
    Может кому-то удалось получить вменяем совет от налоговиков как быть дальше?
    Аналогичная ситуация была. Уже исправили. 22-04 приняли отчет с 10 и АСБ. Ничего не исправляла, делала "разрешить редактирование" и посылала снова. на третий раз прошло.

  27. Тата***
    Гость
    Добрый день! подскажите пожалуйста СО НКО УСН Частное учреждение ОКВЭД Образование применяет льготный тариф , нужно ли заполнять раздел 7 ? Я предполагаю , что нужно , но не пойму какие строки : стр 010 По итогам года, предшествующего текущему расчетному периоду , то есть в этой стр указываю ГОДОВОЙ доход 2018г и доход текущего года 2019, далее стр 020-030 ставлю 0 (гранты и льготы не получали), далее стр 040 нужно заполнить так же как и стр 010 ГОДОВОЙ доход 2018г и доход текущего года 2019 , но я не пойму как считать эти абзацы попадает образование или нет ((( Подскажите пожалуйста !!!
    Налоговая не смогла ответить на это вопрос (

  28. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Пени будут. Так что платите быстрее. Это я на пост kuzya78 отвечала.

  29. Тата***
    Гость
    Цитата Сообщение от Тата*** Посмотреть сообщение
    Добрый день! подскажите пожалуйста СО НКО УСН Частное учреждение ОКВЭД Образование применяет льготный тариф , нужно ли заполнять раздел 7 ? Я предполагаю , что нужно , но не пойму какие строки : стр 010 По итогам года, предшествующего текущему расчетному периоду , то есть в этой стр указываю ГОДОВОЙ доход 2018г и доход текущего года 2019, далее стр 020-030 ставлю 0 (гранты и льготы не получали), далее стр 040 нужно заполнить так же как и стр 010 ГОДОВОЙ доход 2018г и доход текущего года 2019 , но я не пойму как считать эти абзацы попадает образование или нет ((( Подскажите пожалуйста !!!
    Налоговая не смогла ответить на это вопрос (
    как говорила Алиса " Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!"
    стр 040 Расчета из старой редакции закона (( в новой редакции другие абзацы ... Получается я понимаю, что должна поставить именно в 040 стр , но это не соответствует прописанному в Расчете стр 040 ((
    уважаемые форумчане подскажите как быть ? Ваше мнение заполнять раздел 7 или нет? Коллеги, кто уже сдал отчет , как делали Вы ?

  30. Тата***
    Гость
    Цитата Сообщение от Тата*** Посмотреть сообщение
    из старой редакции закона (( в новой редакции другие абзацы ...
    ох простите старый 212 фз вспомнился )) имела ввиду старую и новую редакцию НК

Страница 126 из 160 ПерваяПервая ... 2676116122123124125126127128129130136 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)