×
Страница 128 из 160 ПерваяПервая ... 2878118124125126127128129130131132138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 4784
  1. Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,074
    Цитата Сообщение от Nadeya Посмотреть сообщение
    то нужен 3 раздел РСВ, то не нужен, то опять очень нужен. Все время сдаю нулевой, и 3-й тоже с прочерками.
    Вы СЗВ-М на него сдаете? кто подписывает декларации-он?
    при окончании года ИФНС сверяется с ПФ по СЗВ-М и РСВ. Если он подписывает у вас РСВ, то в 3-м разделе заполняете его данные, где начисления там ничего не заполняете. Если будут расхождения, то будите отписываться . То, что он в *неопл* числится, никого не интересует.

  2. Клерк
    Регистрация
    03.11.2011
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Марьяна-бух Посмотреть сообщение
    Вы СЗВ-М на него сдаете? кто подписывает декларации-он?
    СЗВ-М не сдаю. Писали письмо в ПФР. что нет работников, разрешили не сдавать.
    Декларацию подписывает руководитель, но он к нам командирован, проходит в вышестоящей организации с з/п и по отчетам.

  3. а почему ИЩУ работу не открывается?

  4. emarina
    Гость
    Здравствуйте! Ошибочно сдала расчет страховых взносов в другую налоговую, теперь не могу подать корректировку, не принимается налоговой пишет не соблюдено равенство ссылаясь на остатки первого квартала другой налоговой , уже 2 недели не может решить этот вопрос с налоговой . Кто нибудь с таким сталкивался ?

  5. Buh buh1
    Гость
    Добрый день,
    я ИП на упрощенке. После сдачи РСВ за 2кв 19 пришло требование пояснений от ФНС по поводу того что неверно указан код тарифа плательщика в РСВ. Код действительно указан неверно, нюанс в том , что и в РСВ за 1й кв 19 тоже этот код неверный, но налоговая его приняла и прислала квитанцию, где сказано что все корректно.
    соответсвенно теперь, когда я делаю корректировку РСВ за полугодие исправив код тарифа плательщика на правильный, в 1с не выполняются контрольные соотношения, потому что в РСВ за 1квартал 19 код тарифа уже другой получается.

    подскажите как правильно действовать дальше. Сдать корректировку РСВ за полугодие ? или надо сдавать корректировку и за 1кв 19 ?(хотя по ней есть квитанция, где сказано что в декларации нет ошибок)

  6. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Buh buh1 Посмотреть сообщение
    Сдать корректировку РСВ за полугодие ?
    да, и за 1 квартал тоже, а то опять не сойдется.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. СКБ Контур Семен
    Гость

    Осторожно СКБ Контур. Отчетность и другие сервиса для Вашей организации

    Добрый день, коллеги!

    Подключение сервиса по отчетности (Контур.Экстерн) , Онлайн-ККТ (сами кассы, кассовое ПО, ОФД, настройка и обслуживание), проверки контрагентов, справочно-правового сопровождения, поиска и анализа тендеров от компании "СКБ Контур". Открытие ознакомительных доступов в сервисы безвозмездно по максимальному тарифному плану.
    Все на лучших условиях для Вас от ведущего оператора в стране.

    Пишите в WhatsUP или звоните 89778974248, Семен.

    Буду рад ответить, сделать для Вас выгодное подключение и сотрудничать в будущем.
    Обращайтесь!

  8. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    что, у Контура дела совсем плохи, что опустился до такого уровня рекламы?
    А подключите мне, я в Магадане нахожусь, и ЭЦП сделайте.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. Клерк
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    173
    Подскажите пожалуйста! У ИП уволился последний работник и с 1 июля он уже не является работадателем.
    В связи с чем вопрос по сдаче расчёта по стр.взносам.
    1. По выплатам и начислениям за последние 3 месяца у меня будет 0?
    2. Нужно только ставить суммы за расчётный период всего ( за 6 месяцев)?
    3. Количество застр. и физ.лиц в приложении 1 подраздел 1.1 и 1.2 и приложении 2 будет
    1-1-0-0-0
    1-1-0-0-0 ?
    4. Нужно ли заполнять персон.сведения в разделе 3?

    Заранее спасибо

  10. Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    "Слетели" с УСН. Расчет за 1 и 2 кварталы подавали с кодом 02 (основной тариф), теперь за 9 месяцов просто сдать с кодом 01? Или надо корректировку подавать, хотя ошибок-то нет и перехода с льготных режимов нет? Контрольные соотношения не сходятся при проверке, поскольку коды разные, наверняка прилетит запрос о даче пояснений, ответить меня не напрягает, но хочется знать, как правильно. У кого как на практике было и кто знает, как правильно? По поиску нашла только про льготные режимы.
    Трудоголики, объединяйтесь!

  11. Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    498
    Была ситуация в 2017г: РСВ за 3 и 6 месяцев ошибочно ставили не тот код, за 9 мес хотели исправить - ИФНС не приняла, посоветовали либо сдавать с ошибочным кодом либо пересдавать с начала года (на тариф не влияло). Досдали с ошибочным кодом - последствий не было.

  12. Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    ГГГГриша, спасибо!
    Трудоголики, объединяйтесь!

  13. Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    498
    ,
    Последний раз редактировалось ГГГГриша; 11.10.2019 в 12:11.

  14. Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    498
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у сотрудника-ИГ в течение квартала поменялся статус с временно пребывающего на временно проживающего, как в этом случае заполнять раздел 3?

  15. Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    365
    Подскажите, какую категорию застрахованного лица указывать гражданину Казахстана - НР или ВПНР?

  16. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от sovetov Посмотреть сообщение
    НР или ВПНР?
    а на каком основании она находится в РФ?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. Аноним
    Гость

    компенсация по уходу за ребенком до 3 лет в размере 50 руб

    Прочитала все, но не поняла, почему надо отражать эту компенсацию в 50 руб в рсв в строке 030 подраздела 1.2 (Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц), если в этой строке в соответствии с порядком отражаются только суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в пунктах 1 и 2 статьи 420, а эта компенсация не относится никак к статье 420 нк рф, и не является объектом для обложения страховыми взносами.
    И включать выплаты в расчет по взносам или нет зависит от того, считают ли их объектом для взносов. Об этом ФНС напомнила на своем сайте.

  18. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а эта компенсация не относится никак к статье 420 нк рф, и не является объектом для обложения страховыми взносами.
    нет, она является необлагаемой суммой из ст.422.
    Поэтому указывается в стр.030 и 040
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    нет, она является необлагаемой суммой из ст.422.
    Поэтому указывается в стр.030 и 040
    спасибо за ответ, но мне не понятно все равно, если компенсация по порядку заполнения рсв входит в строку 040 (соот-ет ст 422) и не входит в строку 030 (не соответствует ст 420 и вообще не является объектом начисления страховых взносов) ее надо включать и в строку 030 и в строку 040, и не выкинуть из строки 030 и строки 040...

  20. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    входит в строку 040 (соот-ет ст 422) и не входит в строку 030
    так не бывает.
    Еще раз - эта сумма НЕ "не является объектом для обложения страховыми взносами", а необлагаемая сумма. Входит в общий доход, но вычитается из него, как необлагаемая.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    так не бывает.
    Еще раз - эта сумма НЕ "не является объектом для обложения страховыми взносами", а необлагаемая сумма. Входит в общий доход, но вычитается из него, как необлагаемая.
    если мы эти 50 руб отражаем в РСВ, то должны ли мы их отражать в 4-ФСС?

  22. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    должны ли мы их отражать в 4-ФСС?
    да, точно по такому же принципу.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сотрудница работала постоянно. 31.08.19 она уволилась, и со 02,09,19 опять оформилась как совместитель. Как в этом случае заполнять раздел 3? Как и всем остальным - код НР и доход помесячно?

  24. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Как и всем остальным
    да, а какие еще варианты?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    ZZZhanna, не знаю, никогда еще не попадались такие случаи. Спасибо!

  26. Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    574
    Напомните, пожалуйста, мы сейчас в 3 разделе выделяем период очередного оплачиваемого отпуска? Если отпуск за прошлые периоды и больше месяца получился, ничего, если у человека в одном месяце нр стоит, а начислений нет?
    Последний раз редактировалось Bee_Maja; 22.10.2019 в 12:10.

  27. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    мы сейчас в 3 разделе выделяем период очередного оплачиваемого отпуска?
    вообще в 3 разделе указываются доходы и СВ на ОПС
    периодов там как то и не отражается
    раздел 3 заполняется на всех кто в этом квартале был застрахованным
    если за весь отчётный квартал не было доходов , то вторую страничку можно не заполнять

    если в каком то месяце не было дохода и соответсвенно на него не начислялись СВ, то поставьте 0,00

  28. Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Здравствуйте. Фирма деятельность приостановила( еще год назад) До этого сдавали нулевые отчёты по ТКС. Сейчас нужно сдать РСВ за 9 мес. на бумажном носителе. Отправлять планирую почтой ( ценным письмом). Достаточно ли мне просто вложить бумажный вариант отчёта в конверт + опись конечно же. Или нужно ещё вложить электронный носитель с файлом. Они ведь отчет по штрих коду считывать будут, электронный носитель полагаю не нужен.

  29. бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от Юлианна Посмотреть сообщение
    Или нужно ещё вложить электронный носитель с файлом
    Этого уже много лет не делают: ФНС - это вам не ПФР, оне СКАНИРУЮТ полученные бумажки. Глючно порой, но - сканируют. "До чего дошёл прогресс!.." (с)
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  30. Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Этого уже много лет не делают: ФНС - это вам не ПФР, оне СКАНИРУЮТ полученные бумажки. Глючно порой, но - сканируют. "До чего дошёл прогресс!.." (с)
    Спасибо. Уже очень очень очень давно не занималась сдачей отчетов на бумажных носителях.

Страница 128 из 160 ПерваяПервая ... 2878118124125126127128129130131132138 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)