У кого нет больничных? Строка 090 Приложения 2 как заполнена?
Здравствуйте! Интересует один момент по Расчету по страховым взносам, который с 2017г. в налоговую. В Приложении 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное стр-е на случ. нетрудоспос-ти... " 1С ставит признак выплат "2" в строке 001 ( 1 - прямые выплаты, 2- зачетная система). Зарплату сотрудникам платим на карты в банке. Правильно у меня "2" стоит или нет нигде ответ не могу найти) По налоговой отчет прошел. У нас торговля, но 1С приложение 2 мне заполнил. Это вообще правильно?
y_bo, вы опрос собираетесь провести-не проще Правила заполнения прочитать?
"11.15. По строке 090 приложения N 2 в соответствующих графах отражаются суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих к уплате в бюджет либо суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над исчисленными страховыми взносами по данному виду страхования с указанием соответствующего признака, с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно."
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Нет, режим не льготный. У меня этот раздел изначально был заполнен. Суммы в строке 090 указала такие же как и в строке 060 (исчислении страховых взносов). Просто отчёт не принят с указанием причины:Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам. Работает 3 человека, зарплата одинаковая каждый месяц, больничных нет, копеек нет. Не знаю чего им не понравилось?!((
Вчера сдали 3 Расчёта в три налоговых (Москва) на бумаге (гендир без ТД, т.е. не работник, з/платы и людей нет, СЗВ-М не сдаём). Без 3-его раздела (именно из-за СЗВ-М). Просто проштамповали всё без вопросов. Даже флешку не спрашивали. Делала всё в Налогоплательщик ЮЛ.
Пришел такой отказ при сдачи нулевки "Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле"
ООО с 2015 года всегда нулевки сдавали РСВ-1, ФСС, 6-НДФЛ тоже сдавала за 2016 год на всякий случай и т.д., т.е. ни кому не начисляем и не выплачиваем соответственно. НДС и прибыль сдаем (с цифрами) проблем нет. А тут такое!
КПП проверила, и что тут проверять, ничего не менялось..
Здравствуйте! У нас ЕНВД и ПСН, обе с работниками. Розничная торговля. Вроде по правилам заполнения необходимо заполнить два раздела 1.1. Код тарифа для ЕНВД есть, а вот для патента при розничной торговле - нет. "12" нам не подходит. Ставить "01", чтоб не было путаницы? Или как ЕНВД "03", т.к. он основной? Кто сталкивался?
Добрый день.
Подраздел 1.2., стр. 030 ставлю сумму за минусом временно пребывающих иностранцев (т.к. в инструкции четко сказано в п. 8.1., что заполняется весь раздел только на застрахованных лиц, а в сч. 10 326-ФЗ, сказано, что застрахованные лица только постоянно и временно проживающие иностранцы)
В свою очередь читаю инструкцию дальше и вижу, что по стр. 040, указывается сумма выплат временно пребывающим (т.к. эта строка заполняется в соответствии со ст. 422 НК, а там есть п.п.15, п.1). Я бы с радостью применила ст. 422, без п.п.15 (т.к. он должен относиться только к подразделу 1.1), но в инструкции нет такого исключения для подраздела 1.2.
Где правда? Включать или не включать иностранцев в подраздел 1.2., если кто уже сдал с положительным результатом, поделитесь знаниями, как вы потупили?
Да откройте уже наконец Порядок заполнения Расчета и почитайте, что в какой строке какого раздела указывается! Там всё написано!
11.15. По строке 090 приложения N 2 в соответствующих графах отражаются суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих к уплате в бюджет либо суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над исчисленными страховыми взносами
И какие у Вас после этого остаются вопросы? Если не было расходов, на которые можно уменьшить страх.взносы к уплате, то оно же логично, что сколько взносов исчислили, то столько и надо перечислить в бюджет, поэтому
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть с заполнением подраздела 3.2 по сотруднику, который в феврале и марте находился в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпускные получил в январе, взносы начислены тогда же. Как быть? Январь заполняю как есть (согласно всем начислениям), а февраль с мартом оставляю пустым? Или заполнить месяца 02,03, код застрах.лица НР, а сумму выплат, базу для исчисления страх. взносов и сумму взносов заполняю нулями? Заранее благодарна.
я не ругаюсь, а возмущаюсь
Должны выполняться такие контрольные соотношения:
гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = ∑ стр. 240 (1 месяц) подразд. 3.2.1;
гр. 4 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = ∑ стр. 240 (2 месяц) подразд. 3.2.1;
гр. 5 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = ∑ стр. 240 (3 месяц) подразд. 3.2.1;
гр.3 ст. 050 подразд. 1.3.1 прил. 1 + гр. 3 ст. 050 подразд. 1.3.2 .= ∑ стр. 290 (1 месяц) подразд.3.2.2;
гр.4 ст. 050 подразд. 1.3.1 прил. 1 + гр. 4 ст. 050 подразд. 1.3.2 = ∑ стр. 290 (2 месяц) подразд. 3.2.2;
гр.5 ст. 050 подразд. 1.3.1 прил. 1 + гр. 5 ст. 050 подразд. 1.3.2 = ∑ стр. 290 (3 месяц) подразд. 3.2.2
у Вас точно все идет?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
я так поняла, что у olvladkob ИФНС выдает ошибку, что Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за каждый месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику ≠ сумме исчисленных СВ на ОПС за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физическому лицу
Так что вряд ли тут проблемы со СНИЛСами...
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Здравствуйте.
В марте 2017 прошла проверка и обнаружилась недоимка ( база занижена на 30 рублей по ПФР и ФСС за 2015 г.)
Куда в новом отчете ЭТО ставить?
Как правильно заполнить Подраздел 1.3.1.( расчет по дополнительному тарифу) если есть код класса условий труда и 3.1, и 3.2 ( вредный , подкласс условий труда)
Всем привет.
Можно поделюсь хорошей новостью. Вчера сдала расчет по страховым, сегодня получила извещение о вводе, все приняли с первого раза. Химки.![]()
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)