×
Страница 72 из 160 ПерваяПервая ... 226268697071727374757682122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 4784
  1. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от OIriskaO Посмотреть сообщение
    или заново сдающимся
    У вас же не приняли, поэтому первичный.

  2. Клерк
    Регистрация
    21.02.2012
    Сообщений
    127
    Галина1977, спасибо

  3. Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Скажите, кто знает, если мы перешли в другую налоговую в мае, то Расчет по стр. взносам надо делить на два - с разными ОКТМО сдавать, как нам сказали 6-НДФЛ разделить?!

  4. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    У вас же не приняли, поэтому первичный.
    А вот что значит "не приняли"? Все недочеты выявляются уже после того, как получены свидетельства о том, что отчет был сдан - будь то штамп приемщика, почтовый штемпель или квитанция. А то, что по телефону говорят - это вообще ни о чем

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    Если кому интересно решение моего вопроса:
    Отправил пояснение, что данные в отчете указаны правильные. Перезвонили из налоговой и сказали - оставить сведения о количестве застрахованных лиц только в подразделе 1.1 (пенсионная) и убрать их из Подраздела 1.2 и Прил. 2. Прислать корректировку.
    Что я и сделал. Теперь жду
    Та же история... Поправила по вашей инструкции. Спасибо. Жду... )

  6. Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    155
    ИП совмещает УСН и ЕНВД. Часть сотрудников прямо относится к УСН. Заполнять два Приложения 1: одно с кодом тарифа для ЕНВД, второе - с кодом тарифа для УСН?

  7. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    А то, что по телефону говорят - это вообще ни о чем
    Так письмо пришло.
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    А вот что значит "не приняли"?
    То и значит, ВООБЩЕ.
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    что отчет был сдан - будь то штамп приемщика,
    Это не слан, а отправлен, а сдан, это когда приняли.

  8. Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736
    Добрый вечер!
    Помогите пжлст заполнить строку 121 раздела 1, читаю инструкцию, получается строка 121=графе 6 строки 90 приложения 2, но в апреле было возмещение из фсс за 1 квартал,в расчете получается сумма к оплате, когда по факту к возмещению.Как правильно заполнить не пойму...

  9. Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Сообщений
    184
    Добрый вечер! Такая же проблема, как и выше. Получили возмещение за 2017 год. Учитывается ли эта сумма в строке 090 Приложение 2? И как в строке 121 раздела 1 ее правильно показать (сумму, которую нам возместили)?

  10. Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Сообщений
    184
    А вы, Juliu, в 090 учитывали возмещение, или только начисленные взносы минус расходы?
    Последний раз редактировалось Z0L0TK0; 01.07.2017 в 23:35.

  11. Клерк
    Регистрация
    20.09.2010
    Сообщений
    111
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, строки 030,050 и 110 Раздела 1 заполняются за последние 3 месяца расчетного периода, или с начала года?

    У меня 2 учетные системы выдают противоположные результаты )

  12. Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Пытаюсь заполнить нулевку в СБИС. Ставлю в Приложении 2 количество за страхованных лиц 1 (директор, выплат нет) ругаеццо, что должны быть выплаты. А в Приложении 1 и Подразделе 1.2 тоже стоит количество за страхованных лиц 1 и выплат нет, так это СБИС не беспокоит. Только Приложение 2 не нравится. За 1 кв сдавала в бумажном виде, везде проставляла за страхованные лица 1. Подскажите, пожалуйста, как правильно?

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пытаюсь заполнить нулевку в СБИС. Ставлю в Приложении 2 количество за страхованных лиц 1 (директор, выплат нет) ругаеццо, что должны быть выплаты. А в Приложении 1 и Подразделе 1.2 тоже стоит количество за страхованных лиц 1 и выплат нет, так это СБИС не беспокоит. Только Приложение 2 не нравится. За 1 кв сдавала в бумажном виде, везде проставляла за страхованные лица 1. Подскажите, пожалуйста, как правильно?
    Дозвонилась наконец-то до налоговой - сказали везде нули проставить

  14. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Аналогичная ситуация в двух месяцах из трех 2-го квартала - не работали, да и в третьем месяце всего двое работали. Все-таки нужно ставить количество застрахованных в ФСС или нет? При проверке ругаеЦЦа. Что, 0 проставлять, а в третьем месяце 2? От того, что не было начисления з/п, работники ведь не перестали быть застрахованными.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это СБИС не беспокоит
    Потому что по ПФР и МС сделано грамотно - есть вторая строка "количество лиц, по которым были выплаты". А ФСС через (_!_).
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 03.07.2017 в 16:32.

  15. Клерк
    Регистрация
    10.11.2008
    Адрес
    Ростов на Дону
    Сообщений
    203
    Подскажите пожалуйста. Нужно подать корректировку за 1 кв. 2017, раздел 3 (персонифицированный сведения), 3.2.1. в графе 230 указала гражданско правовой договор, а его нет, по всем работникам, как так вышло да же не пойму, как подать корректировку? нужно только отменить гражданско правовой договор, не пойму какие разделы заполнять, какие нет.

  16. Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Добрый день. правильно ли я понимаю , что в разделе 3 должны быть все физ. лица с начала года (уволенные тоже), у них только 3.2. не будет заполнен?

  17. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Сокс Посмотреть сообщение
    в разделе 3 должны быть все физ. лица с начала года (уволенные тоже)
    По-моему, там только за квартал, так же как в прошлой РСВ.

  18. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Клерки, так что все-таки ставить во 2 разделе (ФСС) в количестве застрахованных лиц, если в периоде есть месяцы вообще без з/п или с з/п, которую начислили не всем (только реально работавшим)?

    В СБиС поставил все количество (они же реально все застрахованные) - вроде проверка прошла успешно. 1С же в нерабочие месяцы и неработавшим в рабочие месяцы ставит 0. Кто прав?

  19. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Ну, вообще по правилам подсчёта среднесписочной, если без содержания, то проставляется столько же, сколько в предыдущий рабочий день, то есть если Вася у вас работал последний день 1 марта, то второго марта ставим 1, третьего 1 и т.д., из этого получается среднесписочная.

  20. Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    365
    Тоже не пойму нужно ли включать в раздел 3 уволенных в 1кв.
    По инструкции, я так понял, что нужно. Моя программа - не включает и если судить по смыслу - не нужно включать.

    Вот еще вопрос возник по разделу 3: м ли меняться номер (строка 040) у сотрудника в 1кв. и во 2кв.?

  21. Аноним789
    Гость
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    Если кому интересно решение моего вопроса:
    Отправил пояснение, что данные в отчете указаны правильные. Перезвонили из налоговой и сказали - оставить сведения о количестве застрахованных лиц только в подразделе 1.1 (пенсионная) и убрать их из Подраздела 1.2 и Прил. 2. Прислать корректировку.
    Что я и сделал. Теперь жду
    все хорошо? отстали с этим вопросом?
    тоже на нулевки закидали этой бессмыслецей...


    раздел 3 надо заполнять, если выплат не было??

  22. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от sovetov Посмотреть сообщение
    Тоже не пойму нужно ли включать в раздел 3 уволенных в 1кв
    думаю не надо, они не ЗЛ-сколько ЗЛ, столько разделов 3-и не важно работали или были в отпуске без содержания, БИР, ОУ-столько же лиц д.б. в СЗВ-М по каждому месяцу-иначе придется либо править, либо давать пояснения

  23. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Ну, вообще по правилам подсчёта среднесписочной
    а при чем тут среднесписочная? хоть 1 день в месяце действовал ТД (ДГХ)-это лицо войдет как ЗЛ

  24. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    В СБиС поставил все количество (они же реально все застрахованные) - вроде проверка прошла успешно.
    все верно

  25. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от sovetov Посмотреть сообщение
    Вот еще вопрос возник по разделу 3: м ли меняться номер (строка 040) у сотрудника в 1кв. и во 2кв.?
    номер может поменяться, и вообще он присваивается произвольно-по алфавиту,табельному номеру,как Бог на душу положит.

  26. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    все верно
    Тогда какого же черта тот же СБиС при проверке в нулевке орет на приложение 2 (ФСС), что ставлю количество ЗЛ 1 (директор-не-учредитель), а начислений нет? На все пять граф (Всего с начала периода, всего за последние месяцы и по трем месяцам) орет.

    В 1-м квартале тоже орал, отправил так - прокатило.

  27. Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    59
    Добрый день. Тут вопрос такой. Сдали нулевой отчет по ООО УСН за 1 квартал. Из выплат только дивиденды единственному учредителю (он же директор). Пришло требование с налоговой, где просят:
    При заполнении Расчета Вами (Вашей организацией) допущено неверное указание количества
    физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы либо неверное отражение
    сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц:
    -если ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому
    значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
    неверное указание количества застрахованных лиц либо неверное отражение сумм выплат и
    иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц:
    -если ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
    Я немного не понимаю чего просят налоговики? Что бы мы указали 0 застрахованных лиц?

  28. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    хоть 1 день в месяце действовал ТД (ДГХ)
    Так люди и пишут, что НЕ действовал и спрашивают, что ставить 0 или 1.

  29. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    В 1-м квартале тоже орал
    Может не орал, а предупреждал, чтобы обратили внимание, если приняли, значит не ошибка.

  30. Аноним
    Гость
    ИП на патенте, страховые взносы на основном тарифе (розничная торговля)+ подано уведомление на усн (деятельности на усн нет). Работники задействованы исключительно в патентной деятельности. Вопрос, какой код тарифа плательщика писать в расчете по страховым взносам"? Для патента предусмотрен только код для пониженного тарифа. Поставлю УСН, но работники то целиком на патенте. Неправильно ведь.

Страница 72 из 160 ПерваяПервая ... 226268697071727374757682122 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)