Не пинайте сразу.
По сверке с ИФНС
Налог, взимаемый с налогоплат., выбрав.в кач.объекта налогооб.доходы без расход. | +150 000
Так же пени 3500руб.
Эти цифры все с плюсом. То есть в налоговой висят суммы как переплата? (неверные данные подавали и списали со счета по инкасу)
Что теперь делать с этими суммами? Писать письмо о возврате или их можно перезачетом по письму написать?
Вроде как переплата не является налогом и не может быть зачтена, только возврат? Или путаю?

Ответить с цитированием