Добрый день, помогите пожалуйста разобраться(
Платим корпоративной картой (привязана к счету на имя директора) за импортные онлайн сервисы.
ООО на УСН, платим НДС на каждый такой платеж.
у меня получился такой порядок действий и проводки:
- списание со счета 71.01 / 51
- платежка НДС в бюджет 18% сверху 68.32 субконто поставщика /51
- с.ф выданный налогового агента 76.НА субконто поставщика/ 68.32 субконто поставщика
- авансовый отчет (прикладываю инвойсы к нему) 26 / 71.01
просто мне показалось логичнее делать это все через авансовый отчет, может я ошибаюсь, но у меня тогда не закрывается 76.НА.

Ответить с цитированием
