×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    96

    Две первичные сданные декларации по налогу на прибыль

    Здравствуйте!

    Ситуация: сдаю в 1С 8.3 декларацию по налогу на прибыль, получаю уведомление от оператора (КалугаАстрал), что отчет сдан. Оплачиваю налог в соответствии с декларацией. На следующий день обнаруживаю ошибку в декларации - слишком много насчитал. Пытаюсь сделать корректирующую декларацию, но получаю сообщение системы: невозможно создать корректирующую декларацию, так так не было первичной. Делаю еще одну первичную, отправляю, получаю подтверждение, что декларация сдана. В результате по выписке операций по расчету с бюджетом вижу, что ИФНС приняла обе декларации, и сейчас у меня висит долг. Как быть в данной ситуации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    видимо слишком быстро корректировку хотели послать.
    надо было подождать немного

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    видимо слишком быстро корректировку хотели послать.
    надо было подождать немного
    Теперь что делать?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gin_sea Посмотреть сообщение
    Теперь что делать?
    У вас точно все декларации имели одинаковый код налогового периода? 31 - первый квартал, 37 - три месяца. У меня подобная ситуация была из-за этих кодов.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У вас точно все декларации имели одинаковый код налогового периода? 31 - первый квартал, 37 - три месяца. У меня подобная ситуация была из-за этих кодов.
    Да, проблема с кодами! В правильной декларации код 34, в другой - 46. Как бороться, что делать?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gin_sea Посмотреть сообщение
    Да, проблема с кодами! В правильной декларации код 34, в другой - 46. Как бороться, что делать?
    С неправильным кодом подать корректировку нулевую, вы обнулите это начисление. А декларацию с правильным кодом доводить до нужного вам результата корректировками.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)