×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк Аватар для gNus
    Регистрация
    27.10.2005
    Сообщений
    523

    как отразить в декларации и в книге продаж возврат платежа налогового агента по НДС

    Ситуация:
    27.03.17 отправили платеж иностранному контрагенту, удержав и оплатив НДС, ну и счет-фактуру выставили
    31.03.17 платеж вернулся
    02.04.17 отправили заново

    просто сделать сторно счет-фактуры 31.03.17 и заново выставить 02.04.17 - это нормально? или лучше сделать корректировочными? или просто удалить эту счет-фактуру из 1 квартала и показать во 2-ом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gNus
    Регистрация
    27.10.2005
    Сообщений
    523
    помогите пожалуйста советом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)