×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    M_A_R_I_S_H_K_A
    Гость

    Эврика Помогите разобраться.

    Помогите, пожалуйста. У нас такая ситуация:мы оказываем услуги по питанию предприятию ИКС. Это предприятие предоставило нам займ на 200000р.Но перечисляло его частями. При создании нашей фирмы(ИЮНЬ 2005) предприятие ИКС оплатило счёт, выставленный нам поставщиком на 63000. Мы условились считать эту сумму авансом за питание сотрудников предприятия ИКС. Наша фирма в ИЮНЕ заполнила декларацию по УСН и заплатила налог с данно суммы. Но в середине июля предприяие ИКС поставило нас в известность, что на эта сумма включена в наш займ. В результате на 63000 был сделан взаимозачёт. Т.е мы вычли эту сумму из счёта за питание, а они в свою очередь погасили нам часть займа. Как теперь быть с налоговой??? Платить два раза налог или что-то можно сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Июнь - аванс, июль - его закрытие (взаимозачет). Налог уплачен в июне, больше ничего не надо делать.

  3. #3
    M_A_R_I_S_H_K_A
    Гость
    Спасибо, что откликнулись. Но получается неувязочка: потому что налог платили с аванса, а взаимозачёт сделали на займ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)