Добрый день!

Подскажите плиз, как быть:

Мы (филиал) продали ОС за 100 000, в т.ч. НДС 15 254,24 руб.

Сделали проводки : 62.01-91.01 -100 000 руб.
91.02 -68.02 -15 254,24 (ну и по списанию балансовой стоимости и амортизации, но это сейчас не важно)

Все проводки по 20, 26, 91 счетам филиал закрывает на 79.02 (передает в головную)

Как закрыть эту продажу с НДС?
91.01 -79.02 - это вроде точно
А как закрыть 91.02, где повис НДС???
Если 79.02-91.02, то тогда получается, что расходы по 91.02 у нас увеличатся на сумму НДС.
И это будут расходы внереализационные. Может ли НДС быть внереализационным расходом?