×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    mos-mo mos-mo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424

    Не выписана счет-фактура

    Наша организация является плательщиком НДС
    Случайно обнаружилось, что менеджер забыла выписать счет-фактуру нашему покупателю (неплательщику НДС - упрощенец)
    Соответственно, в книге продаж эта реализация прошла с кодом 26
    Пошла читать инет и нашла такое
    "С введением в действие новых кодов продавец должен указывать код 26 в книге продаж в случае составления счетов-фактур, первичных учетных документов, других документов, содержащих суммарные/сводные данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров (работ, услуг) неплательщикам НДС и освобожденцам.
    Кроме того, данный код продавец должен отразить в книге продаж при получении предоплаты от вышеуказанных лиц."
    соответственно, вопрос - надо ли выписывать эту счет-фактуру и пересдавать декларацию, или можно так оставить?
    и насколько правильно в принципе то, что у нас этому клиенту по всем отгрузкам выписаны счета-фактуры, а по одной не выписан
    и вообще, можно ли упрощенцам в принципе выписывать счета-фактуры, или мы обязаны узнавать, является ли контрагент упрощенцем и не имеем права им счета-фактуры выписывать?
    как-то этот момент непонятен...

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    Соответственно, в книге продаж эта реализация прошла с кодом 26
    ну и ладно

  3. #3
    Сельпо Сельпо вне форума
    Клерк Аватар для Сельпо
    Регистрация
    26.01.2013
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    Наша организация является плательщиком НДС
    Случайно обнаружилось, что менеджер забыла выписать счет-фактуру нашему покупателю (неплательщику НДС - упрощенец)
    Соответственно, в книге продаж эта реализация прошла с кодом 26
    Пошла читать инет и нашла такое
    "С введением в действие новых кодов продавец должен указывать код 26 в книге продаж в случае составления счетов-фактур, первичных учетных документов, других документов, содержащих суммарные/сводные данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров (работ, услуг) неплательщикам НДС и освобожденцам.
    Кроме того, данный код продавец должен отразить в книге продаж при получении предоплаты от вышеуказанных лиц."
    соответственно, вопрос - надо ли выписывать эту счет-фактуру и пересдавать декларацию, или можно так оставить?
    и насколько правильно в принципе то, что у нас этому клиенту по всем отгрузкам выписаны счета-фактуры, а по одной не выписан
    и вообще, можно ли упрощенцам в принципе выписывать счета-фактуры, или мы обязаны узнавать, является ли контрагент упрощенцем и не имеем права им счета-фактуры выписывать?
    как-то этот момент непонятен...
    Вот та же самая непонятка....
    И ещё непонятно как это в 1С 8.2 БП 2.0 проводить...
    Если не выписывать счф - она попадает с правильным кодом 26, а вот авансы от них руками выуживать? Не хочется как-то
    Пока что запросили у них уведомления о том, что они неплательщики НДС...
    Море их.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)