×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. Клерк
    Регистрация
    20.05.2017
    Сообщений
    5

    Налоги у ИП без наемных сотрудников на УСН6%-доходы

    Хочу оформить ИП.
    Но прежде хочу полностью понять как исчисляются налоги и есть ли в этом выгода.
    Если ИП без сотрудников на усн6%(с доходов) на протяжении допустим 12 месяцев работы получает каждый месяц 100.000руб., то что я обязан уплатить?
    Как я понимаю за год я получу 1.200.000р. и уплачу с них за весь год:
    1)1.200.000*0,06= 72.000руб. налог на доход,
    2) 7.500(МРОТ)*26%*12мес.=23.400руб. в пенсионный фонд
    3) 7.500(МРОТ)*5,1%*12мес.=4.590руб. в фонд мед.страх.
    Т.е. с 1.200.000р. у меня останется 1.100.010руб., которые я просто могу перевести на свой личный счет и тратить в своих целях, уже не платя с этих средств ндфл и пенсионный фонд? Так ли это?
    Еще вопрос - в какой момент времени можно снимать уже деньги, переводя на свой счет - сразу в первый месяц рассчитал прибыль и забрал?
    Заранее благодарен за ответы.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось far777; 20.05.2017 в 19:10.

  2. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от far777 Посмотреть сообщение
    Т.е. с 1.200.000р. у меня останется 1.100.010руб., которые я просто могу перевести на свой личный счет и тратить в своих целях, уже не платя с этих средств ндфл и пенсионный фонд? Так ли это?
    не так, (1200.000-300.000)*1% еще один взносов в ПФР

    Цитата Сообщение от far777 Посмотреть сообщение
    1.200.000*0,06= 72.000руб. налог на доход,
    не так, из 72 000 отнимаете все, что заплатили в этом году в ПФР (т.е 24300+4590+9000) и платите остаток в виде налога
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  3. Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,074
    Цитата Сообщение от far777 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос - в какой момент времени можно снимать уже деньги, переводя на свой счет - сразу в первый месяц рассчитал прибыль и забрал?.
    Можете так. Но не забывайте, по УСН ежеквартальный налог и оплата в ПФ (страх,часть+мед.страх + 1% свыше 300т/р) для уменьшения этого налога.. Потом, когда сумма налога накопиться, жалко платить будет.)) Можете ежемесячно при получении дохода рассчитывать и оплачивать налоги, всё по меньше суммы будут.)

  4. Клерк
    Регистрация
    20.05.2017
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от far777 Посмотреть сообщение
    ...
    Еще вопрос - в какой момент времени можно снимать уже деньги, переводя на свой счет - сразу в первый месяц рассчитал прибыль и забрал?.....
    Спасибо за ответ. Но еще интересует - как можно снять деньги и в какой момент это можно делать?
    Например, если я получил за первый месяц 100.000. Могу я перечислить в конце месяца себе 60.000-70.000 в виде заработной платы?

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    У ИП нет зарплаты. Это Ваши личные деньги, когда хотите, тогда и снимаете

  6. Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Подскажите КБК для ИП УСН 6% доходы ,без работников Москва, такой? для налога 182 1 05 01011 01 1000 110.
    Последний раз редактировалось Никита5; 23.05.2017 в 15:05.

  7. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Никита5 Посмотреть сообщение
    182 1 05 01011 01 1000 110.
    правильно, такой
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Спасибо

  9. Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,074
    Цитата Сообщение от far777 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но еще интересует - как можно снять деньги и в какой момент это можно делать?
    Например, если я получил за первый месяц 100.000. Могу я перечислить в конце месяца себе 60.000-70.000 в виде заработной платы?
    Можете хоть в день получения денег перечислить. Правда некоторые банки повышенную комиссию снимают, если в день получения денег сразу кому-то оплачивают. От банка зависит.
    В назначении платежа обычно пишут - доход предпринимателя . Некоторые банки требуют дополнить -*Доходы от предпринимательской деятельности. Налоги уплачены.* Спросите в своем банке.

  10. Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Подскажите , запамятовал, ИП УСН 6% без работников Москва. в том квартале у меня налогов получилось ( после вычетов взносов) минус 1,5руб. в этом квартале ( за полугодие ) 958,5 насколько я помню считают по нарастающей( доход за первый квартал + за второй и также со взносами 1кв+2-ой и минус налог 1+2 кв) тесть я могу вычесть эти -1,5 из 958,5? и получится 957 верно понимаю? насколько помню налоговая копейки не берёт , но куда округлять 0,5коп.?

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Считаете доходы за полугодие, умножаете на 6%, из полученного налога вычитаете взносы, уплаченные в полугодии. Вот то, что получится и надо уплатить в бюджет. Вычитать полтора рубля не из чего
    Если бы Вы платили аванс за 1 квартал, то надо было бы вычесть его, но Вы его не платили
    Пользуйтесь калькулятором налога

  12. Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    220
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    . Вычитать полтора рубля не из чего
    Если бы Вы платили аванс за 1 квартал, то надо было бы вычесть его, но Вы его не платили
    Пользуйтесь калькулятором налога
    В первом квартале я платил взносы в ПФ и послу уплаты взносов налог я должен был платить минус 1,5рубля если по нарастающей считать то налог выходит за полугодие 957( за второй квартал 958,5) также показывает и калькулятор на который Вы дали ссылку первый квартал 0 за полугодие 957. Значит я понимаю платить 957руб?

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Никита5, не бывает минусового налога. В природе. Налог может быть ноль. Вот у вас за 1 квартал к уплате получился ноль, а никакие не -1,5 рубля.
    Поэтому и считается налог нарастающим итогом, а не поквартально.
    Калькулятор наш считает правильно. Что там получилось, то и платите

  14. Клерк
    Регистрация
    10.06.2017
    Сообщений
    84
    ИП без наемных сотрудников на УСН 6%-доходы

    Получил за 2016 год предположим 1 000 000 через банк на свой счет
    Из них 200 000 руб в январе 2016 года перечислил агент пункт выдачи, за декабрь 2015

    По правилам я должен уплатить налог с 800 000 руб за 2016 год и с 200 000 за 2015 год, когда получил эти деньги агент, а не когда перечислил

    Но я оплатил налог с 1 000 000 в 2016, в момент поступления денег на счет, а не стал его разбивать на 2015 и 2016 год
    Надо ли переделывать декларацию ? И платежи в пенсионный ? Какая ответственность и т.д.

  15. Аноним
    Гость

    ответ

    Вы все забыли про 1% в пфр с суммы выручки,превышающей 300000,00 руб (1200000-300000)*1%=9000,00

  16. Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    ИП УСН 6% без наемных работников. Забыл заплатить в июне 2017 страховые взносы ОПС и ОМС, платил только первую часть в последних числах марта 2017 в части равной 6% с доходов 1 квартала, то есть по итогам первого квартала 2017 платить УСН не пришлось, в конце июня нужно было заплатить "хвост" фиксированных ОПС и ОМС + 1% с превышения дохода в 300 000 руб. Будут платить их сейчас, в июле 2017.

    Как мне теперь придется поступить? Оплатить (УСН 6% за 1 полугодие 2017 - уплаченная в 1 квартале 2017 часть фиксированных ОПС и ОМС), а оставшуюся часть фиксированных ОПС и ОМС + 1% с превышения дохода 300 000 руб сейчас не платить, и ждать последних дней сентября 2017? И надеяться, что в 3 квартале 2017 будет доход, с которого будут 6%, которые можно будет зачесть взносами?

    То есть момент оплаты взносов за 2 квартал 2017 упущен? Зачесть ими УСН 6% за 2 квартал 2017 не получится? Платить УСН 6%, а оплату взносов откладывать на конец сентября 2017?

  17. Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Если доходов в 3 и 4 квартале будет совсем мало (тьфу 3 раза), и по итогам года получится, что с учетом что за 2 квартал 2017 я оплатил (УСН + в последующих кварталах оплатил взносы ОПС и ОМС) сумма взносов превысит тот УСН, который я мог-бы платить, зачитывая взносы ежеквартально, можно ли будет вернуть "переплату"? Или же раз момент зачета взносов упущен, то это уже не считается переплатой?

  18. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Срок уплаты взносов 31 декабря, как же он может быть упущен? Можно не уплачивать сейчас налог полностью, просто потом уплатить пени. Чтобы с возвратом не возиться

  19. Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Можно не уплачивать сейчас налог полностью, просто потом уплатить пени. Чтобы с возвратом не возиться
    спасибо за вариант! но не хотелось-бы связываться с пени. то есть возврат в итоге все-таки возможен? или это спорный момент? если заплатить сейчас УСН. затем дохода не будет (тьфу 3 раза). заплатить ОПС и ОМС, в итоге суммарно по итогам года, если бы своевременно вычитать из УСН ОПС и ОМС получится переплата УСН, то такую переплату ФНС возвращает? или это на усмотрение ФНС? это обязанность ФНС или ее право?

  20. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Цитата Сообщение от looking Посмотреть сообщение
    то есть возврат в итоге все-таки возможен?
    Конечно возможен. Только зачем авансировать государство? Оно не оценит

    Цитата Сообщение от looking Посмотреть сообщение
    или это на усмотрение ФНС?
    Интересные у вас представления о работе ФНС Вы серьезно думаете, что сидящие там тетеньки принимают решения на уровне "хочу отдам, хочу нет"?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)