
Сообщение от
Lulja13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Как правильно в бухгалтерии оформить такую операцию как оплата по корпоративной карте (КК)!
Организация (вернее работники)), закупаются по КК в МЕТРО. Им, соответственно, выдают целый толмут бумаги (СФ, ТН,) и огромный чек!
Я в том году проводила как входящие доки от поставщика, а оплата этому поставщику проходит по банку!
Но сейчас в очередной раз проводя, задумалась.... ЧЕК ТА ЗАЧЕМ тогда?? Может надо проводить как авансовые отчеты и в программе (1с 8.2) их как-то подцеплять друг с другом (оплату по банку и авансовый отчет) или же можно продолжать в том же духе))?
И есть ли источники что бы как-то это законодательно было прописано?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВСЯЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ!!!
Очень жду ответов!!!!!