Добрый вечер!
В 1кв2017 нами был выставлен счф, в котором указан ошибочный ИНН (суммы все верны).
Ошибка была обнаружена в мае. Выставили исправленный счф. Сделала доп.лист к Книге продаж.
Пытаюсь сделать уточненку по НДС за 1кв17. Я начинающий бухгалтер и впервые подаю уточненку.
Вопрос: согласно Правил заполнения Дополн. листа к Книг продаж, я указала неверный счф со знаком "минус" и внесла исправленный счф со знаком "плюс". Согласно правил заполнения раздела 9.1 Декларации по НДС, раздел заполняется аналогично Доп.листу Книги продаж - т.е. в моем случае первой строкой идет аннулируемый счф со знаками "минус", второй строкой - исправленный со знаком "плюс". Верно?
Проблема в том, что заполняя уточненку в Контуре, он мне не дает ввести знак "минус".
Это проблема Контура? Или я изначально делаю все не так?
Спасибо
