Добрый день.
В декабре 2016г. была реализация покупателю. В феврале 2017г. отгрузку за декабрь 2016г. анулировали. Когда делали корректировку, т.к. отчетность за 2016г. (кроме НДС) не была еще сдана, галочку в документе не ставили, и все проводки по корректировке реализации были отражены декабрем 2016г.. Т.к. НДС был сдан, сумма выручки в декларации по НДС и Прибыли были разные, считала, что эта корректировка поподет в декларацию по НДС за 1кв., а она туда не попала... Подскажите как правильно поступить, подавать уточненку? Или включить корретировочную сч-ф в следующую декларацию?