Добрый день.
В мае и декабре 2016г. сделаны ошибочно 2е реализации. Одна услуги, вторая товар.
Как правильно сделать для НДС: подать уточненные декларации за 2 и 4кв.2016г. или можно внести корректировки текущим периодом и отразить в декларации за 2кв.2017?
Заранее спасибо за ответ.


Ответить с цитированием
