×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    09.09.2003
    Сообщений
    5

    Отражение на 68 сч суммы налога на прибыль с убытка

    Добрый день, коллеги и суперколлеги!

    Прошу советов: В бухучете получен убыток за 1 квартал. Следует ли делать проводку Д 99 К 68 на отрицательную сумму налога на прибыль с полученного убытка (на сумму по декларации) ??? И чем руководствоваться в этом действии либо его отсутствии.

    Спасибо огромное заранее.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Если Вы сделаете такую проводку, она будет означать, что государство (из бюджета) должно Вам заплатить эту сумму, что неправда.
    Налог на прибыль считается не от финрезультата по бухучету, а по данным налогового учета.
    Если Вы применяете ПБУ 18/02, то это 1-я проводка но расчету налога на прибыль. Дальше идут всякие ОНО-ОНА, постоянные-временные разницы. В итоге на К 68 сч. должна получиться та сумма налога на прибыль, которая причитается по декларации. Кстати, при убытке в бухучете 1 млн. руб. вполне можно иметь базу по налогу на прибыль (по налоговому учету) и пару миллиончиков к уплате налога в бюджет.

  3. Клерк
    Регистрация
    09.09.2003
    Сообщений
    5
    jul-2000,
    Спасибо за ответ, у меня в налоговом учете убыток. т.е. ф моей карточке в налоговой этот убыток начисляют (по декларации) , а в бухучете я уменшение задолженности в бюджет не отражаю?

  4. Аноним
    Гость
    Ежели у вас убыток по НУ, то в декларации никакой налог не рассчитывается...
    Только применение ПБУ18 может привести к тому, что н счете 68 образуется "отрицательный налог". Но у него иная суть.

  5. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Цитата Сообщение от Аноним
    Только применение ПБУ18 может привести к тому, что н счете 68 образуется "отрицательный налог". Но у него иная суть.
    Не-не-не!!! Если можно так выразиться, РЕЗУЛЬТАТ на сч. 68 по ПБУ 18/02 должен быть равен декларации - это текущий налог на прибыль в ф. № 2

    Лена, при убытке НОБ по прибыли = 0, налог на прибыль = 0. В налоговой в карточке начисляют НАЛОГ на прибыль. При описанном Вами раскладе задолженность в бюджет у Вас не уменьшилась.

  6. Клерк
    Регистрация
    09.09.2003
    Сообщений
    5
    У меня убыток НУ=БУ. Сумму налога на прибыль к уменьшению в этом случае начислять?

  7. Клерк Аватар для Alena+
    Регистрация
    26.08.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    56
    Прошу советов: В бухучете получен убыток за 1 квартал. Следует ли делать проводку Д 99 К 68 на отрицательную сумму налога на прибыль с полученного убытка (на сумму по декларации) И чем руководствоваться в этом действии либо его отсутствии.
    Обязательно в соотвествии с ПБУ 18 необходимо при убытке сделать следующие проводки:
    Дт 68.4.2(Расчет налога на прибыль) Кт 99.2.1 (условный доход по налогу на прибыль) на сумму 24% от суммы убытка.

  8. Аноним
    Гость
    Jul_2000,
    если убыток в НУ иБУ одинаков и сделать проводку 68-99 (на сумму 24% от бух убытка)?
    Разве здесь не образуется деб. сальдо на счете 68?

    Мария

  9. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Alena+, может быть, фирма, которую ведет Бухгалтер Лена, является малым и не применяет ПБУ
    В случае применения ПБУ, если убыток в НУ и БУ одинаков, то я делаю вывод, что это, скорее всего, временная разница (ОНА). Следовательно, за проводкой 68/99 последует проводка 09/68 на ту же сумму. Налог к уплате в бюджет по сч 68=0, что соответствует декларации.
    На клерке была замечательная табличка по ПБУ 18. Но с ходу сейчас найти ее не смогла.

  10. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Нашла все-таки
    http://www.klerk.ru/news/?21412

  11. Клерк Аватар для Alena+
    Регистрация
    26.08.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    56
    Jul-2000 полностью с Вами согласна

  12. Аноним
    Гость
    Ну, совсем туплю! поясните
    "В случае применения ПБУ, если убыток в НУ и БУ одинаков, то я делаю вывод, что это, скорее всего, временная разница (ОНА). Следовательно, за проводкой 68/99 последует проводка 09/68 на ту же сумму."
    Почему вывод - "временная разница"????
    Кажется, что должно быть какое-то другое обоснование действий, приводящих к "0" на счете 68.

    Мария

  13. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Вы в БУ получили убыток. Вероятно, за счет каких-то расходо. Эти расходы приняты полностью в НУ. (Если бы не были приняты, то в БУ был бы убыток, а в НУ НОБ = 0). Соответственно, эти убытки у Вас в будущем уменьшат НОБ согласно ст. 283 НК.
    О "временных разницах" - как я уже писала, это лишь мое предположение. Я только привела пример, каким образом на сч. 68 может образоватьяс 0.

  14. Аноним
    Гость
    Я имела в виду самый простой пример, когда нет временных разниц, и постоянных тоже нет. НУ и БУ - чисто близнецы, одинаковы и убыточны.
    Вот в этом примере я не понимаю, как придти к результату "0" на 68 счете.
    Вопрос - чисто теоретический. У меня-то этих временных достаточно, что позволяет довольно четко все связать. Кстати, за напоминание про табличку - спасибо.

    Мария

  15. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Временная разница,(вернее рассматривайте её как временную) т.к вы льготу по убыткам предъявите государтву при получении прибыли в следующих периодах(годах). Это если просто объяснить зачем начисляь налог при убытках. До конца года начисленный минусовый налог не трагаете, перенос на 09 делаете по итогам года. С 09 двинете суммы только при получении прибыли в следующих годах

  16. Клерк Аватар для Alena+
    Регистрация
    26.08.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от m'm
    Временная разница,(вернее рассматривайте её как временную) т.к вы льготу по убыткам предъявите государтву при получении прибыли в следующих периодах(годах). Это если просто объяснить зачем начисляь налог при убытках. До конца года начисленный минусовый налог не трагаете, перенос на 09 делаете по итогам года. С 09 двинете суммы только при получении прибыли в следующих годах
    m'm а что делать с дебетовым остатком на сч.68.4.2 (расчет налога на прибыль), если не переносить его на сч.09 (Отложенный налог.актив)

  17. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    До конца года так и будет болтаться, т.к в течении года может и прибыль (теоритически) вылезти.Итого у нас по году. Не все ли равно, в какой строчке актива баланса будет сумма ( про годовой баланс речи нет) Ну хотите - перенесите на 09, потом сторно.

  18. Клерк Аватар для Alena+
    Регистрация
    26.08.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    56
    m'm спасибо за разъяснения!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)