Уважаемые клерки! Подскажите, если нет начислений по НДС, но есть расходы, которые в б/у отражаются на 97сч., а в н/у списываются в отчетном периоде, и в принципе, сч.ф.все имеются, можно ли показать НДС к возмещению, или же подождать пока не начнется реализация?

