Здравствуйте!
Главбухом работаю полгода в фирме, обнаружила, что по НДС не были сданы уточненки за 1 кв 2014, 3 кв 2015 и 1 кв 2016 ( были сторно по вычетам). Сальдо к доплате так и болтается на сч 68 (НДС). Нужно ли сдавать сейчас уточненки по НДС и платить пени? Нет срока давности у уточненок, например 3 года? И по какой форме сдавать уточненки, по той же что и первоначальная декларация?


Ответить с цитированием


