×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98

    Требование по налогу на имущество

    Добрый день!Была уверена,что сделала правильно, кучу перечитала и теперь запуталась окончательно.
    В налог. расчете по налогу на им-во указали по коду налоговой льготы2010257 имущество,приобретенное после 2013г, относящееся к 3,4 амортизационным группам как не подлежащее включению в базу по налогу на имущество.Получили требование подтвердить льготу.О.С куплены не у взаимозависимых лиц, не от реорганизации,вообщем обыкновенно купленное за плату.
    Ничего не пропустила- на основании п.25 ст381 НК РФ и письмо ФНС еще было,что именно по этому коду указывать надо-все верно ?..
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Верно.
    Всем шлют, хотят убедиться в правильности применения льготы.

  3. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    поясняю, что принято на учет не от взаимозависимых ,не в рез-те реорганизации,ликвидации и проч, ссылаюсь на ту же.ст.381 п.25 ,прикладываю договора ,карточки ,оборотки ?
    с толку сбила ст. 374 п.4 пп 8, где про то что только 1-2 амортизационные группы не облагаются налогом на им-во.
    никак в разум то не возьму-в чем суть то?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Если бы у вас это имущество было на учете раньше, чем с 01.01.14 года, то вы бы платили налог на имущество. А раз не платите - пользуетесь льготой. Значит, надо ее подтверждать. Они такие запросы шлют каждый квартал. так что не удивляйтесь.

  5. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    вот не присылали до сих пор. может не так декларацию заполнила- заполнила второй лист раздела 2

  6. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    вот не присылали до сих пор.
    Только сейчас проснулись.)) Кому-то каждый квартал шлют, кому-то вообще ни разу не присылали.

    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    в чем суть то?
    1 и 2 аморт. группа -не объект налогообложения в любом случае .
    3 и выше -объект, но попадает под льготу по п.25 ст. 381 НК при условии, что ОС не было куплено или получено от взаимозависимого лица.

  7. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    а правильно ,что 2 лист разд.2 заполнила? или нужно было на первом листе столбец 4?

  8. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    а правильно ,что 2 лист разд.2 заполнила? или нужно было на первом листе столбец 4?
    возвращаюсь к ранее заданному вопросу... ибо две разные программы 1С 7.7 и 1с 8.2 совершенно по разному заполняют лист 2.... в "восьмерке" и облагаемое и 3-10 аморт.группы ,принятые после 2013г-на одном листе2; "семерка" же заполняет два листа2, на первом- облагаемое,на втором- только 3-10 амортизационн.группы ,принятые после 2013г,причем,1-2 аморт.группы вообще никуда не попадают.
    Вот и задачка-регламент заполнения отсутствует что ли- как заполнять в таком случае?

  9. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    По имуществу принята новая форма(но старую тоже можно использовать). Может, в этом все дело? В одной программе установили обновление, в другой - нет?

  10. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    не, думаю что в этом)обновлены обе проги,форма декларации в обоих прогах новая.
    как правильно-вот вопрос...и за первый квартал из восьмерки был сформирован вариант отчета- на одном листе 2, а из семерки - на двух листах 2,соответственно так в ифнс и было отправлено. пока относительно заполнения у них вопросов не было.. но так же ведь не должно быть

  11. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    -регламент заполнения отсутствует что ли
    По идее, надо заполнять 2а вторых раздела, но если у вас одна льгота , то можно обойтись одним вторым разделом.

    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    причем,1-2 аморт.группы вообще никуда не попадают.
    Так они не объект налогообложения.

  12. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    ФНС от 05.08.2008 N 3-3-06/234@ "О налоге на имущество организаций."

  13. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    ага,не объект ,но в стр.210 ,судя по всему,должны отражаться
    ох, я пока разобралась ,в 1 кв.отразила компьютер в столбце 4... стоит корректировать за 1кв,или так и оставить ,а сейчас за полугодие исключить его стоимость из ст.4, а отразить только в стр210, на сумму налога не влияет же..

  14. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    в столбце 4 у меня еще льготированное появилось, может уменьшение суммы не покажется странным

  15. Клерк
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    71
    вы правы, имущество 1-2 гр. нужно включать в 210 стр. расчета И также в стр. 270 в годовой декларации:
    12) по строке с кодом 210 отражается остаточная стоимость всех основных средств по состоянию на 01.04 (в случае заполнения Расчета за первый квартал), 01.07 (в случае заполнения Расчета за полугодие) или на 01.10 (в случае заполнения Расчета за 9 месяцев) налогового периода, за исключением остаточной стоимости имущества на соответствующие даты, не подлежащего налогообложению по подпунктам 1 - 7 пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации.
    А объекты ОС 1-2 гр. это 8 пункт. Значит надо.

  16. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    да,верно,мне аудиторы тоже так пояснили, только тчо теперь делать с тем,что ошибочно указала в 1кв с ст.4
    да и в годовой декларации тоже. столько коррект
    ировок не очень делать хочется,внимание привлекать

  17. Клерк
    Регистрация
    27.08.2003
    Адрес
    Геленджик
    Сообщений
    571
    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    две разные программы 1С 7.7 и 1с 8.2 совершенно по разному
    Это 1сники так сделали, чтобы заполнялось на двух листах. Потом можно было сделать на выбор - делать два листа или один
    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    столько коррект
    ировок не очень делать хочется,внимание привлекать
    Пришлют требование - подадите корректировки. По годовой уже прошел срок камералки, никто и не заметил. Главное, что налог не занижен.

  18. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от Невоспитанная Посмотреть сообщение
    Это 1сники так сделали, чтобы заполнялось на двух листах. Потом можно было сделать на выбор - делать два листа или один

    Пришлют требование - подадите корректировки. По годовой уже прошел срок камералки, никто и не заметил. Главное, что налог не занижен.
    спасибо большое за совет, в том и дело ,на налоге это не отражается
    по 2 кв уберу стоимость компьютера из льготных ОС,куда засунула его в первом квартале

  19. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Alisy Посмотреть сообщение
    тчо теперь делать с тем,что ошибочно указала в 1кв с ст.4
    да и в годовой декларации тоже. столько коррект
    ировок не очень делать хочется,внимание привлекать
    На сумму налога (аванса) не влияет, так что нет нужды подавать уточнёнки.

  20. Клерк
    Регистрация
    10.11.2015
    Сообщений
    98
    да,попробую "закопать" не там отраженное ОС в общей сумме
    спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)