×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209

    Упрощенцы и НДС на импорт услуг

    Добрый день.Импортируем услуги из Молдавии .У нас упрощенка .Территория считается -Россия.Должны будем уплатить НДС .НДС прибавим к стоимости услуг.С этим все понятно.А отчет какой-то по этому НДС сдается в нашем случае?Или просто уплатил и все?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Декларация НДС сдается. С разделом 1 (пустым) и разделом для налоговых агентов

  3. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209
    Спасибо.Это обыкновенная декларация, квартальная ?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Да, обыкновенная

  5. Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Декларация НДС сдается. С разделом 1 (пустым) и разделом для налоговых агентов
    Еще потребуется раздел 9 "Книга продаж" с кодом операции 06.

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    Еще потребуется раздел 9 "Книга продаж" с кодом операции 06.
    Это где такое написано? И что такое раздел 9 Книги продаж? В утвержденной Правительством форме книги нет разделов, там есть графы

  7. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    3
    Доброго времени суток!

    Ситуация- импорт из Казахстана, у нас УСН 15%, Поставщик ввез товар из Малазии, в Казахстане уплатил все свои налоги, нам выставляет НДС 0%.
    Мы платим НДС при ввозе?

  8. Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это где такое написано? И что такое раздел 9 Книги продаж? В утвержденной Правительством форме книги нет разделов, там есть графы
    В книге продаж нет 9 раздела, а в декларации по НДС 9 раздел есть. Он содержит сведения из книги продаж.

  9. Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от 13021971 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Ситуация- импорт из Казахстана, у нас УСН 15%, Поставщик ввез товар из Малазии, в Казахстане уплатил все свои налоги, нам выставляет НДС 0%.
    Мы платим НДС при ввозе?
    У него свои налоги, у вас свои. Поэтому придется уплатить НДС при ввозе.

  10. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    3
    Спасибо

  11. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Декларация НДС сдается. С разделом 1 (пустым) и разделом для налоговых агентов
    Надежда ,а перечислять на КБК как обычный НДС только с кодом 02,правильно понимаю?

  12. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    Надежда ,а перечислять на КБК как обычный НДС только с кодом 02,правильно понимаю?
    Да
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    Он содержит сведения из книги продаж.
    А что там писать-то? У иностранной организации ни ИНН нет, ни даже названия на русском языке. Счет-фактуру она не выставляет

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    И вообще, я вот первый раз слышу о том, что организация (ИП) на спецрежиме, являясь налоговым агентом иностранной организации, должна сдавать раздел 9. Вот тут налоговики прямо пишут, что этого делать не надо.

  14. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209
    Надежда ,большое вам спасибо.Вы прямо как спасательный круг !

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)