Добрый день!
В 1 квартале 2017 была выписана реализация на неверного контрагента, оплата от правильного контрагента поступила во 2 квартале..
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления в реализацию, в декларацию по НДС за 1 квартал?