×
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 282
  1. #211
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если в июне провели инвентаризацию и определили имущество не отвечающее признакам актива, то перенос делать на 02 счет:
    1) бух справкой 31.12.2017 через счет 401 30
    2) бух справкой текущей датой через счет 401 10
    В течение июня, конечно же.
    Только насчет бухгалтерской справки я поспорю, т.к.
    34. Принятие к учету объектов основных средств, ....., в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, ..., в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате прекращения признания объекта в качестве актива субъекта учета (выбытия с балансового учета) осуществляется, если иное не установлено настоящей Инструкцией, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).
    То есть первичный учетный документ составляет комиссия. Акт по установленной форме, нечего баловать.

  2. #212
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Если остаток на 31.12 числился по одному счету и в межотчетный период был перенесен на новый счет, то никаких оборотов по "старому" счету в течение года не должно быть, т.к. этот счет учреждением с 01.01 применению не подлежал. Иначе смысл в этих межотчетных движениях?
    С 01.01 должны применяться счета, установленные с учетом приказа 64н и др.
    Откуда взяться, например, амортизации по счету 0104хх410, если с 01.01 работает счет 0104хх411?
    Сивец говорила, что должны издать приказ, которым вносятся изменения в рабочий план счетов и в этом приказе утвердить дату перехода. Сделал акцент, что этим пунктом мы подтверждаем, что до, условно, 1 июня счета применялись правильно и ничего переделывать не надо. А вот 1 июня надо сделать справку по трансформации оборотов. Только вот как - не сказала.... Мои предложенные выше проводки как раз и "обнуляют" движение по старым счетам.

    А Вы-то как делаете? Или заняли выжидательную позицию?

  3. #213
    Аноним
    Гость
    А вообще меня "убило" как она начала семинар. Дословно не воспроизведу,но смысл в том, что "все вы прекрасно знаете, что ФС "ОС" действует с 1 января и знали, что сооружения надо на 10112 учитывать, но все вы "заложники" программного обеспечения, а программисты не могли поменять и поэтому у вас не на тех счетах сооружения учитывались." Это зачем же с больной головы на здоровую перекладывать? Т.е. это программисты виноваты что не там где надо сооружения учитывались?? А во время писать инструкции там в Минфине не пробовали?

  4. #214
    ulan ulan вне форума
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    296
    Программисты прислали правила перехода по 1с БГУ 2; там все расписано что и как; входящие остатки на 01.01.2018; потом либо оборотами полгода (старые сторнируются, новые проводятся), но сказали, что лучше групповыми обработками перебить полгода. Полугодие сдам и начну переход.

  5. #215
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Программисты прислали правила перехода по 1с БГУ 2; там все расписано что и как; входящие остатки на 01.01.2018; потом либо оборотами полгода (старые сторнируются, новые проводятся), но сказали, что лучше групповыми обработками перебить полгода. Полугодие сдам и начну переход.
    Старые сторнируются, новые проводятся - это как? Ручками копируем старую проводку (верней ВСЕ проводки по разным ан.учетам по изменяющимся счетам) на новую дату и создаем новую проводку? А "групповыми обработками" - это как? Я просто не в 1с, поэтому смутно представляю как там и что, просто интересно.

  6. #216
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Старые сторнируются, новые проводятся - это как?
    А Вы как еще представляете себе переход на положения 64н в мае-июне, но за пол-года назад да еще и с межотчетного периода?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я просто не в 1с, поэтому смутно представляю как там и что, просто интересно.
    В 1С есть помощник перехода на новую инструкцию.

  7. #217
    Lacrimosa Lacrimosa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    97

  8. #218
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Полугодие сдам и начну переход
    Нам такого шанса не дали.
    Сведения по ДиКЗ д.б. сделаны за 1 полугодие уже по новому плану счетов...

  9. #219
    Аноним
    Гость

    Учёт на 111 счёте

    Добрый вечер, коллеги! Поделитесь мнением, необходимо ли учитывать имущество во временном пользовании, которое поступило к нам в рамках исполнения контракта по услугам связи, заключенному между вышестоящей и организацией-поставщиком услуг. То есть у нас договора безвозмездного пользования с поставщиком нет... Я склоняюсь к тому, что не надо, так как: "Настоящий Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах бухгалтерского учета, если иное не установлено другими федеральными стандартами...."

  10. #220
    Натаlия Натаlия вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что делать с имуществом на 01 счёте, которое в безвозмездном временном пользовании (оборудование)? Не понимаю как переносить на 111 счет и нужно ли вообще, так как арендных платежей мы не платим..
    Меня это тоже очень интересует. У нас на 01 все, что сотрудники принесли во временное безвозмездное пользование. Есть оборудование от организаций во временное безвозмездное пользование. Куда это все деть и на каком основании??

  11. #221
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Пляшите от понятия "операционная аренда", коллеги...

  12. #222
    Mascara Mascara вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    308
    Если договором предусмотрено, что учреждение осуществляет обслуживание, ремонт или несет др. расходы по содержанию имущества, переданного в безвозмездное пользование, то ставим на 111 счет
    если все расходы по содержанию объектов несет сторона, передающая имущество в пользование, то учитываем на 01 счете.
    Письмо Минфина от 13.06.2018 № 02-07-10/40429

  13. #223
    blazevic blazevic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    82
    А как быть, если "арендодатель" несет все расходы по содержанию имущества, переданного в аренду, но при этом "арендатор" возмещает часть или все эти расходы по содержанию?

  14. #224
    rosso100 rosso100 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    Подскажите, пожалуйста, а ОС находящиеся на балансе до 01.01.18 шкаф, стол, офисное кресло нужно объединять в «Комплект офисной мебели" или это относится к ОС приобретенным после 01.01.2018?

  15. #225
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    шкаф, стол, офисное кресло нужно объединять в «Комплект офисной мебели"
    Зачем оно Вам? Из какой глупой журнальной статьи Вы это узнали?
    Намучаетесь потом с этим "комплектом".
    Укрупнение никогда не добавит маневренности и оперативности, что в учете, что при эксплуатации.

  16. #226
    rosso100 rosso100 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    А ОС которые меньше 10000р приобретенные до 01.01.2018 нужно переводить сейчас на забаланс или оставить как есть, а на забаланс начать переводить только ОС купленные в 2018 году?

  17. #227
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    rosso100, почитайте письмо по применению ФСБУ "Основные средства".
    Все, что было поставлено на учет до 01.01.2018, продолжает учитываться прежним порядком, т.е. Стандарт к ним не применяется.

  18. #228
    Аноним
    Гость

    Амортизация ОС на консервации.

    Доброго времени суток!

    На учете есть ОС на консервации. Принято к учету в 2007 году, срок полезного использования был определен 10 лет.
    Так как тут же было законсервировано, то амортизация до 31.12.2017 не начислялась.

    Согласно новому федстандарту, с 2018 года амортизация на такие ОС начисляется.

    Вопрос: какую годовую норму амортизационных отчислений правильно применять при начислении амортизации - 10% или 14,285%?

  19. #229
    Аноним
    Гость
    Неужто никто не сталкивался с консервацией?

  20. #230
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Вам тоже читать письмо по применению ФСБУ.

  21. #231
    ЛенаВ ЛенаВ вне форума
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что делать с имуществом на 01 счёте, которое в безвозмездном временном пользовании (оборудование)? Не понимаю как переносить на 111 счет и нужно ли вообще, так как арендных платежей мы не платим..
    вот тоже не понимаю, надо учитывать по "справедливой цене", и куда потом эту справедливую цену на 111 счете? в виртуальный доход?

  22. #232
    Бухучетка Бухучетка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2005
    Сообщений
    138
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, каков учёт объектов недвижимости с 2018 года в следующем случае. Муниципальному образованию в 2017 году другим муниципальным образованием переданы здания и помещения, которые сразу были закреплены на праве оперативного управления за МКУ. Государственная регистрация права собственности не завершена, и право оперативного управления тоже не прошло регистрацию. В МКУ вся недвижимость по состоянию на 31.12.17 числилась за балансом ввиду отсутствия зарегистрированных прав. Налог соответственно не уплачивался. Что делать с данными объектами в учёте с 2018 года. Переносить на баланс по балансовой стоимости? Или они так и не признаются объектами учёта без правоустанавливающих документов?

  23. #233
    Бухучетка Бухучетка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2005
    Сообщений
    138
    с вопросом учета разобралась)
    Еще раз побеспокою.
    Право собственности на один из объектов недвижимого имущества, переданного МО в 2017 году, оформлено в 2018 году. В свете применения федерального стандарта, в бухгалтерском учете данный объект подлежит учету по кадастровой стоимости? Я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Бухучетка; 13.08.2018 в 11:55.

  24. #234
    Nataly78 Nataly78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Сообщений
    87
    Коллеги, поделитесь опытом - кто какое имущество убрал на 02 счёт как не отвечающее признакам активов?
    Читаю, что некоторые убирают все зеркала, чайники, микроволновки, кондиционеры, холодильники и т.д.

  25. #235
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Никакое.
    P.S. Можете поделиться мыслями, как и когда имущество вдруг перестает быть активом и как это оформить?

  26. #236
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Nataly78 Посмотреть сообщение
    Читаю, что некоторые убирают все зеркала, чайники, микроволновки, кондиционеры, холодильники и т.д.
    Это по глупости и недомыслию.

  27. #237
    Nataly78 Nataly78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Сообщений
    87
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Никакое.
    P.S. Можете поделиться мыслями, как и когда имущество вдруг перестает быть активом и как это оформить?
    Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах
    Чайники, микроволновки, зеркала и т.д. не подходят под данное суждение?

  28. #238
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Nataly78 Посмотреть сообщение
    Чайники, микроволновки, зеркала и т.д. не подходят под данное суждение?
    Если чайниками, зеркалами и проч. вы не пользуетесь, то сдайте их на склад и учтите за балансом. А если пользуетесь их полезным потенциалом для поддержания свой работоспособности, то на каком основании их снимать с баланса?

  29. #239
    ВласА ВласА вне форума
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    Цитата Сообщение от Nataly78 Посмотреть сообщение
    Коллеги, поделитесь опытом - кто какое имущество убрал на 02 счёт как не отвечающее признакам активов?
    Читаю, что некоторые убирают все зеркала, чайники, микроволновки, кондиционеры, холодильники и т.д.
    Цитата Сообщение от За КК Посмотреть сообщение
    Если чайниками, зеркалами и проч. вы не пользуетесь, то сдайте их на склад и учтите за балансом. А если пользуетесь их полезным потенциалом для поддержания свой работоспособности, то на каком основании их снимать с баланса?
    согласна. если это имущество работает, это актив.
    Я убрала холодильник 15летний, ксерокс 12летний, дрель, не рабочую.

  30. #240
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ВласА Посмотреть сообщение
    согласна. если это имущество работает, это актив.
    Я убрала холодильник 15летний, ксерокс 12летний, дрель, не рабочую.
    Подскажите, пожалуйста, а то не совсем понятно, какой все таки датой проводить списание на 02 счет объектов, признанных не активами
    1) бух справкой 31.12.2017 через счет 401 30 (тогда эти суммы войдут в справку по изменению валюты баланса)
    2) бух справкой 01.01.2018 через счет 401 10
    3) бух справкой текущей датой (инв-ция была в апреле) через счет 401 10

    какой вариант правильный????

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)