×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк Аватар для Mio
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    119

    Учет производимого и реализуемого программного обеспечения (методология)

    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Наша компания (стартап) производит программное обеспечение для промышленности.
    Каждый заказчик - новый проект.
    Каждый проект - новое ПО под производственные нужды заказчика.
    Наша компания обладает исключительными правами на создаваемую продукцию.
    В зависимости от договора исключительные права могут либо передаваться заказчику, либо нет.

    Под критерии НМА производимая нами продукция не подпадает в силу несоответствия требованиям к НМА "организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев".

    Вопрос, который меня очень занимает: может ли (должна ли) софтверная компания учитывать производимый софт в качестве готовой продуции (счет 43)?

    Интересует вопрос методологии (не налоговые аспекты).

    Очень интересно услышать мнения, заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями
    Посредством глаза, а не глазом
    Смотреть на мир умеет разум...

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    ИМХО, затраты на 20 собирать попроектно. При сдаче заказчику списывать на 90.2

  3. Клерк Аватар для Mio
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    119
    Да, затраты уже собираются на 20 счете попроектно.
    Посредством глаза, а не глазом
    Смотреть на мир умеет разум...

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Я к тому, что 43 при написании ПО нет

  5. Клерк Аватар для Mio
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    119
    Что-то внутри меня подсказывает мне, что вести учет готового ПО на 43 счете - не совсем эммм... методически верно )) Но я готов к любому повороту событий. Сторожевую собаку я уже в активах видел, например )) Да и в жизни нужно все попробовать.

    А если серьезно, применительно к 43 счету - может ли там учитываться что-либо кроме ТМЦ, которые можно пощупать?
    Посредством глаза, а не глазом
    Смотреть на мир умеет разум...

  6. Клерк
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    100
    Добрый день.
    Поднимаю тему, коллеги

    Компания производит программное обеспечение для определенной отрасли услуг
    Одна система закупок с несколькими сервисами.
    Перечень сервисов ограничен.
    Предлагаемая в договоре-оферте оплата: сначала авансовый платеж со скидкой пополам на 1-й месяц пользования.
    Потом ежемесячные авансовые платежи.
    Цена на каждый сервис разработчиком установлена в прайсе
    Количество заказчиков - не определено.
    Компания обладает исключительными правами на созданный продукт.
    Создавался как собственными силами та к и с привлечением субподрядчиков.

    Соответственно, итоговые затраты на продукт несравнимы с ценой единички сервиса.

    УСН 15%

    Как в 1с 8.3 правильно определить расходы на каждого заказчика?

    Методология отражения в БУ
    и налоговая база по УСН
    интересуют очень

    Спасибо

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Чесслово Посмотреть сообщение
    Как в 1с 8.3 правильно определить расходы на каждого заказчика?
    Зачем? Вы создали продукт, по описанному это у вас НМА. В расходы идет через амортизацию + возможно текущие прямые расходы (зарплата тех.поддержки, на сервер, на интернет - вам виднее, что у вас есть)
    По БУ ежемесячно начисляете по каждому заказчику выручку на сумму фактически оказанных услуг
    В НУ полученная плата сразу под налог

  8. Клерк
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы создали продукт, по описанному это у вас НМА. В расходы идет через амортизацию + возможно текущие прямые расходы (зарплата тех.поддержки, на сервер, на интернет - вам виднее, что у вас есть)
    Январь, спасибо за ответ)

    Компания создала ПП (прогр продукт) для продажи
    Разве это НМА?

  9. Чесслово, разбираем все вопросы по отдельности:
    1. создали ПП (вы и заказчик и разработчик) - это НМА + все документы по созданию НМА (что сказано в ТД сотрудников?) , счет 08,04 (стоимость через ам-ю)
    2. создали ПП (контрагент заказчик, вы разработчик) - это ГП, счет 20 (90), стоимость спис. полностью при реализации
    3. искл. права передаете за плату - реализация прав (на период) + сам носитель
    4. в прогр.8 устанавливается номенкл. (или можно группу), по которой собираются все расходы (про 8-ку в другой ветке форума)
    5.
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    возможно текущие прямые расходы (зарплата тех.поддержки, на сервер, на интернет - вам виднее, что у вас есть)
    не забудьте отразить в ЛНА

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Чесслово Посмотреть сообщение
    Компания создала ПП (прогр продукт) для продажи
    Разве это НМА?
    Я их ваших слов поняла, что вы продаете права на пользование продуктом, а сам продукт не отчуждаете. Если так, то это НМА

  11. Клерк
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    вы продаете права на пользование продуктом, а сам продукт не отчуждаете. Если так, то это НМА
    Да, именно так.
    Спасибо.

    А скажите, зарплата разработчиков - ее сумму тоже ежемесячно впихивать в 08.05?
    И пересчитывать амортизацию?
    Это ж жуть жуткая.


    Татьяна-Васильевна, спасибо большое.
    без каши в голове - как хорошо)

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Чесслово Посмотреть сообщение
    А скажите, зарплата разработчиков - ее сумму тоже ежемесячно впихивать в 08.05?
    Только до тех пор, пока объект не создан и не переведен на 04.
    Потом это уже или текущие расходы и на новый объект (если он есть)

  13. Клерк
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Только до тех пор, пока объект не создан и не переведен на 04.
    Спасибище)

  14. Чесслово, Вы не написали про ТД сотрудников. Кто автор? это входит в ДИ или каждый раз "приходит" новая мысль? Вот как будете распределять ФОТ+ страх.взн. между заказами (номенклатурой)?? также как делите ОБХ+ АУП расходы? или у Вас "строго" все работают на конкретный (единственный) заказ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)