×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947

    Зачет аванса полученного в декларации.

    День добрый!
    Новая организация.
    В 1 кв. 2017 забыли сформировать Книгу покупок. Авансы полученные к начислению отразили, а их зачет не отразили (68.2-76АВ).
    Можем ли мы поставить к возмещению в декларации по НДС за 2 кв. 2017 авансы зачтенные в 1 квартале?
    Или нужно сдавать уточненку?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    По мнению МФ
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    сдавать уточненку
    .

  3. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Тогда за 1 кв. большая сумма к возмещению получается.

  4. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Если можно отображать с-ф за предыдущий период, то может быть можно и зачесть авансы позже?

  5. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    В НК запрета нет, но МФ считает, что переносить вычеты можно по оприходованным т.р.у., а по авансам -нет. http://www.klerk.ru/doc/417714

  6. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Тогда за 1 кв. большая сумма к возмещению получается.
    уберите оттуда входящие сч-ф - перенесите их на 2 кв

  7. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)