Здравствуйте, скажите закупили(мы на ТСНО) медтехнику ст 149 на 200 000 (без ндс), какой максимальной наценкой можно воспользоваться, и нам продавать тоже без ндс? И какой код вида операции использовать?
Здравствуйте, скажите закупили(мы на ТСНО) медтехнику ст 149 на 200 000 (без ндс), какой максимальной наценкой можно воспользоваться, и нам продавать тоже без ндс? И какой код вида операции использовать?
Медтехника есть и облагаемая и не облагаемая НДС...Если вы купили без НДС так как оно входит в перечень не облагаемых НДС товаров как вы будете НДС то добавлять? с какого перепугу? Но вот если купили у фирмы,работающей на УСНО...тут вам могут продать без НДС то что не входит в классификатор.
Сдавая отчет по НДС у вас будет продажа товара с НДС и без НДС---налоговая потребует правомерно объяснения.
У меня периодически такие ситуации есть- сдавая НДС пишу параллельно письмо -типа:100000,00-выручка с НДС, 10000,00-выручка без НДС,согласно........(ваше основание).
А наценки....!!!...???...это уж ...можете на 30% снизить цену.........
купили у фирмы работающей с НДС, (продали нам без ндс ссылаясь на ст 149), выходит нам продавать тоже без НДС, но с наценкой? Так понимаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)