Подскажите пжл., кто знает, как исправить тех.ошибку в декларации по НДС. В книге покупок раздел.8 декларации неправильно отразился НДС к вычету по одной из счет-фактур, больше на 115 руб., что привело к занижению налога. Надо ли составлять дополнительный лист книги покупок или это ошибка исправляется как-то иначе?

Ответить с цитированием

