×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    21.01.2010
    Сообщений
    152

    Требование по ндс и порядок сдачи уточненки

    Получили требование по НДС , по одному из покупателей в книге продаж неверно выгрузился номер счф. Нужно сдавать уточненку по ндс . Не могу разобраться как правильно должна быть сформирована уточненка? Сумма книги продаж и книги покупок не меняются, правильно ли я понимаю , что в разделе 8 книга покупок ставим значение 1, а раздел 9 книга продаж заполняется измененными -правильными данными и ставим значение 0. Или? Коллеги, прошу помощи, давно (аж 2 года) не было необходимости сдавать уточненки.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.06.2017
    Сообщений
    218
    Согласно пп. 45.2 и 47.2 Порядка... в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации по НДС в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в разделах 8 и (или) 9 соответственно.
    Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделам 8 и (или) 9 декларации не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
    Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 - 190 ставятся прочерки.
    Таким образом, строка 001 раздела 8 и (или) 9 уточненной декларации по НДС принимает значение "0" или "1".

    Пунктами 46 и 48 Порядка... установлено, что в случаях внесения изменений в книгу покупок и (или) книгу продаж по истечении налогового периода, за который представляется декларация, налогоплательщиком заполняется Приложение 1 к разделам 8 и (или) 9.
    В этом случае в графе 3 по строке 001 Приложения 1 к разделам 8 и (или) 9 указывается признак "0".

  3. Клерк
    Регистрация
    21.01.2010
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Анонси Посмотреть сообщение
    Согласно пп. 45.2 и 47.2 Порядка... в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации по НДС в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в разделах 8 и (или) 9 соответственно.
    Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделам 8 и (или) 9 декларации не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
    Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 - 190 ставятся прочерки.
    Таким образом, строка 001 раздела 8 и (или) 9 уточненной декларации по НДС принимает значение "0" или "1".

    Пунктами 46 и 48 Порядка... установлено, что в случаях внесения изменений в книгу покупок и (или) книгу продаж по истечении налогового периода, за который представляется декларация, налогоплательщиком заполняется Приложение 1 к разделам 8 и (или) 9.
    В этом случае в графе 3 по строке 001 Приложения 1 к разделам 8 и (или) 9 указывается признак "0".
    Анонси , спасибо! Правильно ли я поняла, что в моем случае раздел 8 -признак 1, раздел 9 признак 0, + приложение 1 к разделу 9 с признаком 0 ? Тогда вопрос по заполнению приложения 1 к разделу 9 : он заполняется уточняющими -правильными данными по всем счетам фактурам? или туда вносятся только те что следует исправить? старый с минусом, а новый с плюсом?
    Последний раз редактировалось КалинаКр; 11.08.2017 в 16:32.

  4. Клерк
    Регистрация
    02.06.2017
    Сообщений
    218
    Цитата Сообщение от КалинаКр Посмотреть сообщение
    Анонси , спасибо! Правильно ли я поняла, что в моем случае раздел 8 -признак 1, раздел 9 признак 0, + приложение 1 к разделу 9 с признаком 0 ? Тогда вопрос по заполнению приложения 1 к разделу 9 : он заполняется уточняющими -правильными данными по всем счетам фактурам? или туда вносятся только те что следует исправить? старый с минусом, а новый с плюсом?
    Если честно, то я не заполняю доплисты. Сдаю с признаком 0 или 1.
    Где меняю сведения - ставлю 0, где нет - 1. Вопросов пока не было, но если будут - напишу, что сведения не менялись, но при выгрузке возникла техническая ошибка.

  5. Клерк
    Регистрация
    21.01.2010
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Анонси Посмотреть сообщение
    Если честно, то я не заполняю доплисты. Сдаю с признаком 0 или 1.
    Где меняю сведения - ставлю 0, где нет - 1. Вопросов пока не было, но если будут - напишу, что сведения не менялись, но при выгрузке возникла техническая ошибка.
    Анонси, спасибо! Я вот тоже склоняюсь к тому , что в моем случае , не буду заполнять доп.лист , так как суммы по разделам не изменяются.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)