×

Результаты опроса: Стоит ли зафиксировать сложившееся "проблемное"положение в приказе?

Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да

    20 80.00%
  • нет

    5 20.00%
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 45
  1. #1
    cat_2_4 cat_2_4 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2005
    Сообщений
    9

    Вниз ПЕРЕДАЧА ДЕЛ!!!

    Ситуация такая: один гл.бух принимает дела у второго. Все банально и просто. Выскакивают "хвосты"-расхождения по главной. При глубоком копании (на 2 года назад)...откуда они растут понять невозможно. Но жить то дальше как то нужно Вот и возникает вопрос, как сие безобразие оформить и приспособить к дальнейшей жизни ??? ??? ??? Люди добрые, помогите чем можите!наставте на путь истинный! Заранее благодарна!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,128
    Смотря какие хвосты. Например, если по расчетам с контрагентами - свериться с ними (кого можно найти).

  3. #3
    cat_2_4 cat_2_4 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2005
    Сообщений
    9
    Дык еслиб знать где расхождения...можно было бы и выверить....а тут...за два года прокопанные вглубь.....все копейка в копейку....а откуда рвется не понятно...то есть расхождения еще глубже....я имею ввиду разницу по оборотно сальдовой

  4. #4
    Mariette Mariette вне форума
    Клерк Аватар для Mariette
    Регистрация
    07.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    107
    А нельзя ли подробнее какие расхождения, а то не очень то понятно. Дело в том, что я сейчас только что приняла дела по холдингу, так что м.б. смогу помочь

  5. #5
    cat_2_4 cat_2_4 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2005
    Сообщений
    9

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Mariette
    А нельзя ли подробнее какие расхождения, а то не очень то понятно. Дело в том, что я сейчас только что приняла дела по холдингу, так что м.б. смогу помочь
    Первым делом выписала остатки по главной книге. Составила оборотно-сальдовую ведомость. Остатки не идут. Обороты идут на два года назад включительно. А как, где и когда не стали идти остатки по главной не понятно. Дебет с кредитом не идет.

  6. #6
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    При передаче дел вы ничего не вычистите, это работа не потом, в сальдооборотном балансе фиксируете остатки, которые принимаете, все равно последний баланс сдан по ним.Так же распечатываете главную книгу, копию баланса прикладываете к акту передачи. Старый бухгалтер все равно уйдет с актом или без акта,фиксируйте все как есть. Разборки потом все ваши

  7. #7
    poncha poncha вне форума
    Клерк Аватар для poncha
    Регистрация
    28.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    А баланс на основе чего сделан - главной книги или оборотно-сальдовой ведомости?
    И непонятно, не сходятся все-все остатки или какие-то конкретные счета?
    Полина

  8. #8
    Агата-2
    Гость
    Скажите, можно ли в таком актк кроме остатков по счетам зафиксировать список бумажек, которых не хватает, неправильную методологию бухучета? И какие потом могут быть разборки, если я как новый бух буду отвечать за текущий баланс, на остатки которого повлияли ошибки прошлых периодов старого буха?
    Заранее спасибо.

  9. #9
    msv70 msv70 вне форума
    Клерк Аватар для msv70
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    100
    И какие потом могут быть разборки, если я как новый бух буду отвечать за текущий баланс, на остатки которого повлияли ошибки прошлых периодов старого буха?
    разборки с налоргами, например, по налогу на прибыль. или, опять пример, у вас переплата по налогам, а в инспекции - недоимка.
    --------------------------------------------------
    с уважением

  10. #10
    Mela Mela вне форума
    Главпух Аватар для Mela
    Регистрация
    11.08.2005
    Сообщений
    956
    Постарайтесь заставить текущего буха исправить как можно больше его ошибок. Поставьте в известность руководство о сложившейся ситуации. Скажите, что 2х недель явно недостаточно для разрешения проблем. Пусть сидит при вас и исправляет.
    Составьте какой-нить акт о выявленных нарушениях в ведении учета на фирме, подпишите его втроем (вы, оно и дир).
    Затем (после всего) работайте с конечными данными, потихоньку исправляйте ошибки предыдущего, упирая что мол как он обздался (на этом многие бухи выезжают ).
    Человек, помоги себе сам (с)

  11. #11
    Mela Mela вне форума
    Главпух Аватар для Mela
    Регистрация
    11.08.2005
    Сообщений
    956
    кстати, хороший вопрос в плане ответственности: если ошибка совершена явно в период деятельности предыд буха, и назначается некий адм штраф, то это что, на текущего вешают?!
    Человек, помоги себе сам (с)

  12. #12
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Пусть сидит при вас и исправляет.
    Составьте какой-нить акт о выявленных нарушениях в ведении учета на фирме, подпишите его втроем (вы, оно и дир).
    Ну ТК пока никто не отменял,а методология учета должна быть в учетной политике

  13. #13
    Mic1
    Гость
    кстати, хороший вопрос в плане ответственности: если ошибка совершена явно в период деятельности предыд буха, и назначается некий адм штраф, то это что, на текущего вешают?!
    Несет ответственность предыд.главбух.

  14. #14
    Mic1
    Гость
    И еще:
    Может я чего-то недопонимаю, но как в бухгалтерской программе могут получиться расхождения между главной книгой и оборотно-сальдовой ведомостью? Главная книга вручную составлялась что ли? Или вообще весь б/учет вручную велся?

  15. #15
    msv70 msv70 вне форума
    Клерк Аватар для msv70
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    100
    Цитата:
    кстати, хороший вопрос в плане ответственности: если ошибка совершена явно в период деятельности предыд буха, и назначается некий адм штраф, то это что, на текущего вешают?!
    Несет ответственность предыд.главбух.
    смотря какой штраф. если за декларацию по полугодию отвечает старый бух, то за годовую - однозначно новый, хотя в нее входит и тот период, в котором он не работал.
    --------------------------------------------------
    с уважением

  16. #16
    poncha poncha вне форума
    Клерк Аватар для poncha
    Регистрация
    28.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    Цитата Сообщение от Mic1
    И еще:
    Может я чего-то недопонимаю, но как в бухгалтерской программе могут получиться расхождения между главной книгой и оборотно-сальдовой ведомостью? Главная книга вручную составлялась что ли? Или вообще весь б/учет вручную велся?
    У меня однажды было расхождение в 1С по главной книге с обороткой. Сама страшно удивилась. Тоже осталось от предыдущего главбуха.
    Года два я периодически упиралась в этот вопрос. Звонила в 1С, вызывала консультантов и т.п. Они вздыхали и не могли понять, в чем дело!
    Потом сама додумалась, в чем тот главбух напортачила!
    Но в принципе такого быть не может!
    Полина

  17. #17
    Mariette Mariette вне форума
    Клерк Аватар для Mariette
    Регистрация
    07.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    107
    Ну ТК пока никто не отменял,а методология учета должна быть в учетной политике
    Полностью согласна.Тем более, учетную политику ген. дир. подписывает. Да и бывшего г.б. задерживать... Я понимаю если бы что-то не сдано было...
    А расхождения подобного рода(между Д и К) я бы хитро убрала в предыдущем периоде при переходе из года в год...

  18. #18
    NataVK NataVK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57
    АНАЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС, поделитесь опытом, плиз.

    К примеру со 2 сентяб. вступ. в долж. гл. буха, вижу, что в июне была реализ. большой суммой и надо Декларацию по НДС сдать помесячно соответст. за апрель, май июнь- предыдущий гл. бух. не сделал так.
    Вопрос: ДОЛЖНА ли я исправить это, что будет если не исправлю (с июля сдают помесячно НДС), отзовитесь у кого аналогичные ситуации были. Спасибо.

  19. #19
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Цитата Сообщение от NataVK
    АНАЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС, поделитесь опытом, плиз.

    К примеру со 2 сентяб. вступ. в долж. гл. буха, вижу, что в июне была реализ. большой суммой и надо Декларацию по НДС сдать помесячно соответст. за апрель, май июнь- предыдущий гл. бух. не сделал так.
    Вопрос: ДОЛЖНА ли я исправить это, что будет если не исправлю (с июля сдают помесячно НДС), отзовитесь у кого аналогичные ситуации были. Спасибо.
    Надо исправлять, налоговики искать старого глбуха не будут, а накажут вас.Директору только объясните ситуацию

  20. #20
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Несет ответственность предыд.главбух.
    Это если был акт и вы в суде докажете

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Простите за глупый вопрос - могут наказать лично меня как гл.буха? Или только лично дира и компанию?
    Или дир штраф на компанию может повесить на меня - типа плати, ведь из-за тебя сыр-бор?

  22. #22
    cat_2_4 cat_2_4 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2005
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от poncha
    А баланс на основе чего сделан - главной книги или оборотно-сальдовой ведомости?
    И непонятно, не сходятся все-все остатки или какие-то конкретные счета?
    баланс рвется с главной.Не идут ДТ ИКТ по главглй книге (остатки)

  23. #23
    cat_2_4 cat_2_4 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2005
    Сообщений
    9
    вручную все велось

  24. #24
    NataVK NataVK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от m'm
    Надо исправлять, налоговики искать старого глбуха не будут, а накажут вас.Директору только объясните ситуацию
    Почему меня (нового гл. бух.) накажут. ведь это не мой период, по акту все принимается и отражен каждый документ и отчетность, я в свой период все правильно делаю (помесяч. сдаю НДС)...

  25. #25
    NataVK NataVK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от m'm
    Надо исправлять, налоговики искать старого глбуха не будут, а накажут вас.Директору только объясните ситуацию
    А если нет гл. книги, жур.-ордеров, личных карточек на работников тоже меня накажут?

  26. #26
    poncha poncha вне форума
    Клерк Аватар для poncha
    Регистрация
    28.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    cat_2_4, По каким конкретно счетам не идут остатки? Можно ли их проверить? Инвентаризацию провести, акты сверок разослать, в налоговую на сверку сходить...
    А вообще, зафиксировать это в акте передачи дел надо обязательно! А сейчас думать, как выявить, что же из этого - правильное. И "плясать" от баланса
    Полина

  27. #27
    Mariette Mariette вне форума
    Клерк Аватар для Mariette
    Регистрация
    07.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    107
    Почему меня (нового гл. бух.) накажут. ведь это не мой период, по акту все принимается и отражен каждый документ и отчетность, я в свой период все правильно делаю (помесяч. сдаю НДС
    Не думаю, что Вас накажут, но у ген. дир-а не лишне подписать замеченное нарушение, чтобы он потом к Вам претензий не имел...

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Может кто-то поконкретнее хотя бы намекнет про личную ответ-ть буха, упомянутую мною 7 постами выше?
    Заранее спасибо.

  29. #29
    Andre Andre вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Цитата Сообщение от Аноним
    ...дир штраф на компанию может повесить на меня - типа плати, ведь из-за тебя сыр-бор?
    Он то может быть и хотел бы, да Вы-то с ним акт при приемке дел подписывали о расхождениях за тот период.

  30. #30
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Ну не могу вспомнить где написано про акт приема передачи и ответственность, то ли в Законе о бухучете, то ли в положении.Но это есть зафиксированное законодательно.
    Может кто вспомнит? Некогда искать,извините.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)